你好,需要把多計(jì)提的所得稅沖銷 借:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅??29413—26875 貸:以前年度損益調(diào)整?29413—26875

#提問(wèn)#老師,在2020年9月季報(bào)所得稅時(shí),我們彌補(bǔ)了去年的虧損3000元之后還需繳納2900元所得稅,當(dāng)時(shí)也計(jì)提了所得稅2900,并且選擇延期到2021年1月繳納;現(xiàn)在到了12月底,在所得稅報(bào)表中又彌補(bǔ)一次去年的3000元虧損,彌補(bǔ)以后還需繳納所得稅3萬(wàn),那么這筆應(yīng)交的3萬(wàn)所得稅是不是包含了之前計(jì)提的2900元?12月的計(jì)提所得稅額是3萬(wàn)還是3萬(wàn)減去2900元后的余額?
老師,我12月計(jì)提了所得稅費(fèi)用29413,申報(bào)之后彌補(bǔ)虧損50764,然后實(shí)際交所得稅26875,1月需要做什么分錄呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下以前年度損益,今年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn),申報(bào)所得稅時(shí)直接彌補(bǔ)了以前的虧損,月末需要計(jì)提所的稅吧?如果次年匯算清繳還是虧損,計(jì)提的所得稅怎么做分錄呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,收到稅務(wù)局通知自查企業(yè)所得稅后,有些民工工資實(shí)在無(wú)法取得發(fā)票,最后做了企業(yè)所得稅的更正申報(bào),進(jìn)行了調(diào)增,但是由于以前年度虧損彌補(bǔ)了任然虧損,所以實(shí)際并未補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,那我需要做賬務(wù)處理嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
12月31號(hào)計(jì)提了所得稅,但實(shí)際申報(bào)時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損,沒(méi)有交所得稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,我是法人開(kāi)了一家小規(guī)模造價(jià)服務(wù)公司,我老公是造價(jià)師業(yè)務(wù)他來(lái)做,和對(duì)方正常簽合同為對(duì)方開(kāi)發(fā)票,對(duì)方把收入打到公戶,我是會(huì)計(jì)有會(huì)計(jì)證目前也是沒(méi)有上班為公司進(jìn)行日常做賬報(bào)稅,平時(shí)沒(méi)有什么成本,然后每個(gè)月有給我倆交五險(xiǎn)一金發(fā)放工資,這樣可以嗎
老師,小規(guī)模25年補(bǔ)繳了23年和24年的增值稅,附加稅還有所得稅,同時(shí)產(chǎn)生滯納金,如何做賬
請(qǐng)問(wèn)a餐飲公司是法人有限公司,百分百控股b餐飲公司,都是小規(guī)模。我是a公司會(huì)計(jì),公司是去年注冊(cè),a公司法人打款到a公司,由a公司付貨款,發(fā)票只能開(kāi)到a公司,實(shí)際貨是b公司使用,b公司正常經(jīng)營(yíng)有收入,它也有部分自己進(jìn)貨?,F(xiàn)在問(wèn)題是a公司沒(méi)有收入,但賬上有進(jìn)的貨庫(kù)存80幾萬(wàn),這樣a公司是否有風(fēng)險(xiǎn)?該怎么處理好?幫具體說(shuō)下哈
老師。新開(kāi)的會(huì)所,還沒(méi)有試營(yíng)業(yè),買煤氣灶這個(gè)計(jì)入什么費(fèi)用呢?
老師,股東裝修廠房墊付的裝修款,現(xiàn)在賬里會(huì)計(jì)分錄是欠股東其他應(yīng)付款,這個(gè)可以調(diào)賬借:其他應(yīng)付款貸:注冊(cè)資本嗎?
老師銀行存款差了一分錢咋整
老師,請(qǐng)問(wèn)一下所得稅已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬包含單位承擔(dān)的社保跟公積金部分?
老師,我想問(wèn)一下,我公司 是新注冊(cè)小規(guī)模公司(1人股),6月取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在要變更股權(quán)由B公司控股,當(dāng)初注冊(cè)的是認(rèn)繳100萬(wàn),那股東現(xiàn)以100轉(zhuǎn)讓,是算平價(jià)轉(zhuǎn)讓不產(chǎn)生個(gè)人所得稅嗎?
24年個(gè)稅未申報(bào)罰款200元,更正報(bào)表的話是不是從罰款繳納的月份開(kāi)始更正,還是說(shuō)從最后一個(gè)季度入賬也是可以的
老師應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)是核算什么的

