你現(xiàn)在的問題,就是說你公司會(huì)支付給這么多人,都是一些往來(lái)款項(xiàng)嗎?那么你支付的時(shí)候直接按其他應(yīng)收款處理就可以了,后面就是收回的時(shí)候就沖減,你對(duì)應(yīng)的其他應(yīng)收款。
能不能幫幫哦,我給公司用金蝶云會(huì)計(jì)做內(nèi)賬,但是他們公司走賬太復(fù)雜了,我都無(wú)法下手。能不能麻煩您幫我看看,這樣的流程我如何記賬才能清楚啊
能不能幫幫哦,我給公司用金蝶云會(huì)計(jì)做內(nèi)賬,但是他們公司走賬太復(fù)雜了,我都無(wú)法下手。能不能麻煩您幫我看看,這樣的流程我如何記賬才能清楚??????怎么辦?
老師,我是小白。請(qǐng)教您一個(gè)基本的問題。就是我來(lái)公司之前,老板收了70多萬(wàn)的現(xiàn)金,支出了100萬(wàn)的現(xiàn)金。老板給了我一張收支款的excel表格。里面只是簡(jiǎn)單說了幾項(xiàng)收支的說明,多數(shù)的都沒有說。我現(xiàn)在要做賬,可以跟老板要哪些資料?(老板還有其他的公司,多數(shù)不在我這里。也挺忙的,我要的資料最好一次到位,而且不能太麻煩。補(bǔ)充一下,我們公司初創(chuàng)期)辛苦老師幫我看看。謝謝了!
王會(huì)你好,有個(gè)問題想請(qǐng)教你一下啊,我這邊有一張?zhí)撻_的發(fā)票,麻煩你幫我看看啊 公司三年前簽了一個(gè)服務(wù)合同,含稅價(jià)118000 ,但是開過來(lái)一張含稅價(jià)186700的普票,當(dāng)時(shí)直接做了費(fèi)用,現(xiàn)在導(dǎo)致應(yīng)付賬款長(zhǎng)期掛賬,如果要對(duì)方公司紅沖的話有點(diǎn)麻煩,不處理的話怕被查,我想著現(xiàn)在能不能簽一份補(bǔ)充協(xié)議,然后走現(xiàn)金把這筆賬給平掉啊
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
誒,不是的老師,就是給錢的人沒來(lái)拿單子沖抵,來(lái)沖抵的是紫色線的人
沒太明白你的意思,那如果說沒有票據(jù)回來(lái)沖,你就放到其他應(yīng)收款呀,有票就會(huì)來(lái)抵充的時(shí)候,你再點(diǎn)其他應(yīng)收款就可以了。