你好, 借 稅金及附加 貸 銀行存款
印花稅直接借營(yíng)業(yè)稅金及附加,貸:銀行存款嗎?還是借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款
老師。繳納印花稅不用計(jì)提了嗎?直接做借:稅金及附加 貸:銀行存款 還是借:管理費(fèi)用啊
老師:印花稅的分錄:借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交印花稅嗎?還是直接:借:稅金及附加 貸:銀行存款
印花稅用不用計(jì)提?還是直接借稅金及附加,貸銀行存款
企業(yè)所得稅可以直接借所得稅費(fèi)用 貸銀行存款嗎 還有印花稅 本月不計(jì)提 下月直接借稅金及附加 - 印花稅 貸銀行存款
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下25年收到22年的費(fèi)用發(fā)票計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用,還需調(diào)整22年度的匯算清繳表嗎?
老師我想問(wèn)一下我們掛靠乙方,乙方開(kāi)票含稅78萬(wàn),不含稅780000/1.09=715596.3303,增值稅是780000/1.09*0.09=64403.66972,然后乙方讓我們開(kāi)成本票720000萬(wàn),稅負(fù)3.5%,叫開(kāi)材料是專票13%的稅率和勞務(wù)票普通發(fā)票,專票不含稅加普通發(fā)票含稅72萬(wàn),那我們開(kāi)票一共是72萬(wàn)十專票稅額一共是76萬(wàn)不到,那這個(gè)差額是什么,我問(wèn)乙方說(shuō)和我們沒(méi)有關(guān)系,是她們做賬問(wèn)題,那這個(gè)差額我們不是少2萬(wàn)給我們了嗎,這2是不是包含他家代我們家交的附加稅,印花稅,他說(shuō)有企業(yè)所得稅說(shuō)0.88%,還有管理費(fèi)用1.5%,那包不包含增值稅呀,我沒(méi)有明白這個(gè)差額,他家開(kāi)出去收入不到72萬(wàn),我們家開(kāi)成本票72萬(wàn),成本大于收入不交企業(yè)所得稅
老師2024年12月份的發(fā)票,己勾選的也沒(méi)有,未勾選的也沒(méi)有,不抵扣色選里也沒(méi)有,對(duì)方也沒(méi)紅沖,這是怎么回事
老師,以老板名義從小額貸款公司貸款后從小額貸款公司直接支付給供貨廠家。我購(gòu)入這筆貨物借 庫(kù)存商品貸方寫什么呢
若A公司與自然人小明共同投資成立了C公司,后C公司又以成本、費(fèi)用各承擔(dān)一半的形式向A公司轉(zhuǎn)賬,A公司收到銷售貨款后又分給C公司一半;在這種情況下,C公司怎樣做賬務(wù)處理?
我們租廠房還要給房東交房產(chǎn)稅嗎?不合理吧,房子又不是我的
請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)承接老舊小區(qū)改造項(xiàng)目是否有增值稅免稅政策?
老師2024年12月份的發(fā)票,己勾選的也沒(méi)有,未勾選的也沒(méi)有,不抵扣色選里也沒(méi)有,對(duì)方也沒(méi)紅沖,這是怎么回事
老師,我企業(yè)出庫(kù)一批貨物給到客戶,已收貨款,我方未開(kāi)票,怎么寫分錄?
匯算清繳的時(shí)候,紅沖暫估,營(yíng)業(yè)成本怎么成了負(fù)數(shù)
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
好的,謝謝。
不客氣,如果對(duì)解答滿意可以五星好評(píng)哦??