借應(yīng)收票據(jù)46.8 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅6.8
2010年4月1日甲公司銷售一批商品給乙公司開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票上注明銷售價(jià)款為40萬(wàn)元增值稅銷項(xiàng)稅額為8.5萬(wàn)元乙公司簽發(fā)并承兌一張商業(yè)匯票票面值為46.8萬(wàn)元,期限為六個(gè)月。2010年6月1日甲公司因急需流動(dòng)資金金與中國(guó)銀行協(xié)商甲公司對(duì)此票據(jù)貼現(xiàn)給銀行銀行支付42萬(wàn)元的貼現(xiàn)款但甲公司對(duì)此票據(jù)的日期重復(fù)不承擔(dān)連帶責(zé)任計(jì)算并編制會(huì)計(jì)分錄。
甲公司2018年5月10日向乙公司銷售一批商品,不含稅貨款600萬(wàn)元,適用增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅率為10%,商品成本為400萬(wàn)元。乙公司開(kāi)來(lái)一張商業(yè)承兌匯票,出票日為5月10日,面值為678萬(wàn)元、期限為150天的商業(yè)承兌匯票。7月18日甲公司因急需資金,持該票據(jù)到銀行貼現(xiàn),貼現(xiàn)率為9%?!?要求:根據(jù)上述資料,完成如下會(huì)計(jì)處理: 如果甲公司承擔(dān)連帶還款責(zé)任,分別乙公司到期還款、到期拒付兩種情況,作出甲公司貼現(xiàn)相關(guān)的會(huì)計(jì)處理;
計(jì)算題 甲公司向乙公司銷售一批商品,該商品增值稅專用發(fā)票上往明商品價(jià)格100萬(wàn),增值稅稅額13萬(wàn),甲公司該批商品成本80萬(wàn);乙公司當(dāng)日(2021年1月10日)向甲公司開(kāi)出一張票面金額113萬(wàn)元的銀行承兌匯票,利華5%期限6個(gè)月;甲公司后因急需現(xiàn)金周轉(zhuǎn),于2021年3月10日向其開(kāi)戶行進(jìn)行票據(jù)貼現(xiàn),貼現(xiàn)率為8%;要求: )、計(jì)算甲公司收到乙公司該張承兌匯票的①到期值、②貼現(xiàn)率(值)、③貼現(xiàn)額; 2、編制甲公司上述業(yè)務(wù)相關(guān)會(huì)計(jì)分錄;
問(wèn)答詳情2010年4月1日甲公司銷售一批商品給乙公司開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票上注明銷售價(jià)款為40萬(wàn)元增值稅銷項(xiàng)稅額為8.5萬(wàn)元乙公司簽發(fā)并承兌一張商業(yè)匯票票面值為46.8萬(wàn)元,期限為六個(gè)月。2010年6月1日甲公司因急需流動(dòng)資金金與中國(guó)銀行協(xié)商甲公司對(duì)此票據(jù)貼現(xiàn)給銀行銀行支付42萬(wàn)元的貼現(xiàn)款但甲公司對(duì)此票據(jù)的日期重復(fù)不承擔(dān)連帶責(zé)任計(jì)算并編制會(huì)計(jì)分錄。
2022年1月10日,甲公司銷售商品收到一張期限為6個(gè)月,票據(jù)面值12萬(wàn)元的商業(yè)長(zhǎng)兌匯票,2022年4月5日,甲公司因急需流動(dòng)資金,將該票據(jù)貼現(xiàn)給銀行,銀行支付5.乙企業(yè)發(fā)10萬(wàn)元貼現(xiàn)款,票據(jù)到期如銀行不能收回款項(xiàng),甲公司不承擔(dān)連帶責(zé)任。請(qǐng)編制票據(jù)則現(xiàn)分錄。
拼多多電商.我是把所有訂單導(dǎo)出來(lái)篩選掉取消的訂單_售后退款+退款退貨=收入,這樣對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取了,怎么使用,還是要對(duì)應(yīng)發(fā)票沖嗎
老師,個(gè)稅大陸人可以0申報(bào),香港人不可以0申報(bào)嗎
老師,您好! 想咨詢下,公司裝修合同總價(jià)款:36萬(wàn) ,約定分四次付款: 施工期:30%、40%、27% 保修期:3% 保修期那筆尾款,要在一年半后支付。這種情況,如果裝修款以長(zhǎng)期待攤費(fèi)用在房屋租賃期進(jìn)行攤銷,賬上怎么處理比較合規(guī)?最后一筆的費(fèi)用?
老師,有個(gè)香港同事,這個(gè)月沒(méi)工資,香港人不能0申報(bào)的嗎
固定資產(chǎn)都有5%的凈殘值嗎?
跨境提供專業(yè)技術(shù)服務(wù),是免稅,沒(méi)有退稅是吧
A公司作為另一家公司的股東,在分紅時(shí),A公司需要繳納什么稅費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)遇到這種情況,匯算清繳沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用,如何零申報(bào)?
老師好,農(nóng)牧企業(yè)一般納稅人,目前公司領(lǐng)導(dǎo)的小橋車燃油費(fèi)和,農(nóng)機(jī)機(jī)械都不是公司的戶,還沒(méi)過(guò)戶,但是已經(jīng)發(fā)生了維修費(fèi)用和燃油費(fèi),
暖暖老師 貼現(xiàn)那步可以解答一下嗎
借銀行存款42 財(cái)務(wù)費(fèi)用4.8 貸應(yīng)收票據(jù)46.8