你好,你們是核定征收不扣除之前預(yù)繳稅款嗎?

老師:我們公司請問異地預(yù)繳建筑項(xiàng)目稅金,除了增值稅及附加稅,個(gè)人工資薪酬和印花稅,那么企業(yè)所得稅需要預(yù)繳,還是根據(jù)公司所在城市決定,另外我們公司預(yù)繳企業(yè)所得稅,那對方總包公司是不是能遞減。
老師請問,我建筑公司異地預(yù)繳所得稅后,稅局說核定征收不克扣除預(yù)繳所得稅,現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅是借方余額了,需要調(diào)整嗎?
老師你好,我們是建筑公司是需要到外地預(yù)繳稅款,其中預(yù)繳個(gè)人所得稅,做賬后應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人秘得稅在借方,要怎么弄
請問老師,我公司在異地施工,預(yù)繳了企業(yè)所得稅,那我做憑證的時(shí)候,就直接:借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。就行了嗎?還用計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?就是做:借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交所得稅
你好,老師,我們是建筑企業(yè),有預(yù)繳企業(yè)所得稅,每次預(yù)繳借:應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款,當(dāng)年報(bào)所得稅匯算清繳,也沒計(jì)提所得稅,也沒任何分錄,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交所得貸方負(fù)數(shù)余額,從21年到22年都有利潤,要交所得稅,現(xiàn)在跨年了,怎么把應(yīng)交所得稅貸方負(fù)數(shù)沖平
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅啊?個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購了一個(gè)二級公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


是這樣的
稅局說交了就只能交了
那你做到營業(yè)外支出處理