你好,這個是不是主要是技術(shù)咨詢服務(wù)
你好,老師,我們公司最近簽了一個保安服務(wù)合同,一個軟件服務(wù)合同,一個軟件服務(wù)器租賃合同。這三個需要交印花稅么?交的話是按什么交?
我們集團是甲方負(fù)責(zé)軟件開發(fā),實施等,我們是乙方,負(fù)責(zé)軟件銷售,請問老師我們這樣的服務(wù)合同屬于什么合同,印花稅按什么合同交?
老師好!我們是總承包合同的一方,合同為固定總價合同,甲方要求我們的綜合稅率為9%。其實我們公司主要做技術(shù)服務(wù),軟件應(yīng)用的,為了這個承包項目采購了一大批硬件。我想問一下對于這部分硬件我再賣給我們的甲方時,最好原價出,因為合同是固定總價。如果這部分硬件我加價了,增值稅額也相信增加了,我等于多交稅了,但是從甲方收到的錢還是那么多?第二個問題,對于硬件設(shè)備平進平出,是不是也可以向稅局解釋清的?。?/p>
我們是有銷售安裝維保資質(zhì)的空調(diào)批發(fā)公司,現(xiàn)在是這樣,A公司沒有這個資質(zhì),想通過我們掛靠接甲方的一個工程。目前我們和甲方簽了一個分包合同,合同里面內(nèi)容有負(fù)責(zé)設(shè)備的采購,安裝調(diào)試,維保施工等,合同金額含稅是320萬,稅率9%。目前我有這樣兩個問題,就是我們開320萬,安裝費發(fā)票給甲方,然后A公司開給我們一樣的發(fā)票,這樣我們有沒有什么風(fēng)險。第二個,發(fā)票都開成9%稅率,是不是不符合要求
老師,我們是軟件技術(shù)研發(fā)企業(yè),現(xiàn)在匯算清繳后,稅務(wù)系統(tǒng)監(jiān)測,說我們沒有足額繳納研發(fā)合同的印花稅,因有些沒有銷售沒有合同或者合同收集慢,我當(dāng)時是直接按增值稅申報的收入金額,繳納了印花稅,這種情況該怎么處理呢
服務(wù)公司提供的付款申請,付款申請服務(wù)費 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請問這個客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進貨的購銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
大宗商品交易:現(xiàn)在采用點價模式交易的是不是在期貨市場上對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品才行。如果現(xiàn)貨市場在期貨市場上沒有對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)品,是沒法采用點價模式的吧
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
其實我們只是銷售,技術(shù)咨詢還是依靠集團公司
如果涉及銷售你們按照銷售合同就行
但又不是我們直接銷售,銷售合同是客戶與集團簽訂的
你們核定的印花稅稅種有哪些呢???
我們就核了個資金賬簿
你好那就不用申報啦啊