你好 那你們實際發(fā)生的是 6萬的話是可以的 。主要看你業(yè)務(wù)實際金額是多少 發(fā)票與你實際金額一致就行了。
老師好,想請教一個問題 之前私戶打款給供貨商,供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票,最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的,以為會開個人名字的發(fā)票,所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對公轉(zhuǎn)款,給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費用,之后抵扣貨款,供貨商給我們又開回了專票?,F(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬,實際我們沒欠對方貨款了。這個應(yīng)付款要怎么平比較好?
老師,我們有個供應(yīng)商去年開了發(fā)票給我們,因為有些問題一直沒有付,現(xiàn)在他要我們退回發(fā)票給他重新開負數(shù)發(fā)票給我們,但是我們已經(jīng)做賬了,還可以退回給他嗎,萬一他不開負數(shù)發(fā)票給我們怎么辦呢?
之前打款給供應(yīng)商9萬過去要開票給我們,現(xiàn)在說開不了那么多票退回了3萬,開剩下6萬,這樣沒問題吧
我們是一般納稅人企業(yè)跟小規(guī)模企業(yè)簽訂了一個展會9萬的合同,我們2月把款付清了,對方也開了一個點的專票,3月疫情沒開成,現(xiàn)在協(xié)商退3萬給我們,他們要求我們開票,這樣應(yīng)該不對吧,應(yīng)該怎樣操作
老師我們是個體戶,跟一個公司合作給對方開的版權(quán)使用費發(fā)票,去年9月給我們打款13萬?,F(xiàn)在不合作了,要把13萬退給人家。開的是免稅發(fā)票給對方公司。如果退款13萬給那個公司,我們個體戶這邊直接就退費給那個公司吧,收入還用減掉嗎去年的了現(xiàn)在要退款
老師你好,我想問一下為什么半年使用貸款600萬元額度,計算承諾費要減600*50%,
老師報表怎樣重分類,謝謝
老師每年的一套賬完成之后,都需要一起配帶哪些表
老師,老板投資款需要繳納印花稅,怎么做會計分錄呢? 收到投資款時: 借:銀行存款 貸:實收資本 同時計提繳納印花稅嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費 繳納時: 借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款 是這樣嗎?
河北省規(guī)上企業(yè)評定標準
在《收入》章節(jié)科目上,預計負債和合同負債有什么不同?怎么用這兩個科目的呀?
扣了社保實發(fā)工資4879,還要交個人所得稅嗎
老師,我司2021年前注冊資本5000萬,實收資本也是5000萬,2016年向銀行貸款1個億,2021年7月實收資本由5000增加到8000萬,增加的3000萬股東未實繳,約定在2030年前繳足,我司2016年向銀行貸款于2024年全部還清,這期間的利息可以據(jù)實在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
所屬期2023年印花稅,本月補繳了按次申報的租賃合同稅款,請問所得稅報表還需要修改嗎
老師:消費洗手液增值稅稅目開洗滌劑可以嗎
那送貨單啥的就按6萬來是吧,都是這個月發(fā)生的,就前天打了9萬過去,今天要求開票,說開不了那么多票。打回了3萬,就開6萬票給我們。這樣怎么做賬
?你好 是的。? ? ?是的。 借? 應(yīng)付賬款 9萬貸銀行存款9萬? ? ? ?借庫存商品? 6貸應(yīng)付賬款 6? ?借銀行存款3貸應(yīng)付賬款? ?3
不是做工程施工科目嗎?
?你好? 你不是買貨嗎?? 你實際業(yè)務(wù)不是購貨嗎??
如果不是固定一個項目的,就純粹購貨物,就按你上面的做嗎?收到的是專票又怎樣做賬?
?你好? 是的。 收到發(fā)票? ? ?做? ?借? 應(yīng)付賬款 9萬貸銀行存款9萬? ? ? ?借庫存商品? ?進項稅? ?貸應(yīng)付賬款 6? ?借銀行存款3貸應(yīng)付賬款? ?3