你好,營業(yè)稅金及附加是損益類科目,用來計提相關(guān)附加稅,房產(chǎn)稅,車船稅等稅款
老師,主營業(yè)務(wù)稅金及附加 主營稅金及附加,稅金及附加是一個科目嗎?稅金及附加是一級科目?有下屬科目嗎
營業(yè)稅金及附加,是個什么科目?什么作用?
老師,營業(yè)稅金及附加的二級科目有什么
營業(yè)稅金及附加是什么意思?這個科目是啥意思
營業(yè)稅及附加寫會計科目應(yīng)該是什么科目名稱
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買裝蒜網(wǎng)袋和罩衣花了50元會計分錄怎么做
老師,請問我公司要融資,a公司有房產(chǎn)證為我公司提供擔保抵押,我公司沒有房產(chǎn)證,我們簽抵押擔保合同,抵押人是我公司,抵押權(quán)人是a公司對么
發(fā)票抬頭是兩個個人,怎么開具 現(xiàn)在要開
,我公司進口了銅磚,銅磚包含了黃金部分,金是免稅,所以進口增值稅只收了非黃金部分,我們做貿(mào)易賣出去,開了黃金免稅發(fā)票和非黃金征稅發(fā)票,所以進口增值稅要不要做進項稅轉(zhuǎn)出
老師,這個規(guī)定了解嗎?是什么意思
個體戶只開銀行公戶,開發(fā)票,不做稅務(wù)登記會怎么樣呢 可以的嗎
老師,有個員工2024年年收入超12萬,7月我去稅務(wù)給她刪了一個月5000元工資,現(xiàn)在收入應(yīng)該是低于12萬,但是稅務(wù)局后臺還是顯示她12萬多的工資未變,她本人也沒在6月30日前做過個人所得稅匯算清繳?,F(xiàn)在讓她在個稅APP上補做2024年個稅匯算可以嗎,金額會不會就變過來低于12萬了,這個我也沒做過。有疑問?
公司中途建賬之前買的電焊機要怎么入賬電焊機500元
老師辦理跨區(qū)域外徑證合同金額填的9萬,開了發(fā)票9萬,甲方說發(fā)票金額少了,應(yīng)該是10萬,可以在原來外經(jīng)證的基礎(chǔ)上再預(yù)繳外經(jīng)證1萬的稅金嗎
請問有經(jīng)驗的老師,企業(yè)未按時報工商年報,列入異常狀態(tài),解鎖需要提供審計報告等,請問這個審計報告主要記錄的是什么東西?為什么要這個年審報告?。恐x謝
1、每月不計提稅種,實際繳納稅款時做分錄: 借:營業(yè)稅金及附加 貸:銀行存款 可以嗎? 2、每月自動結(jié)轉(zhuǎn)分錄,稅金及附加和自動結(jié)轉(zhuǎn)了,有什么影響嗎?
你好 1,不可以 2,稅金及附加是自動結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
老師,我因為能力不夠,8月-12月一直就是上面1里面做的,現(xiàn)在咋辦?交給稅務(wù)局的錢肯定沒少
你好,需要把錯誤的分錄紅沖,然后做正確的計提,繳納稅款的分錄
1、現(xiàn)在算跨年了吧? 2、老師,完整的寫一下分錄
你好 1,是的 2,需要把錯誤的分錄紅沖 借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加 然后做正確的計提,繳納稅款的分錄 借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費——附加稅 借:應(yīng)交稅費——附加稅,貸:銀行存款
老師,不管什么企業(yè),什么狀態(tài),都不可以嗎?我上面的做法?
你好,如果是內(nèi)賬,你可以處理(不計提)
老師,如果我早點發(fā)現(xiàn),坐在12月的賬里,怎么寫分錄?
你好,是內(nèi)賬,還是外賬的處理?
老師,你就跟我說外賬,規(guī)范的做法吧,我學(xué)不了那么多做法
你好 外賬,當年發(fā)現(xiàn)調(diào)整分錄是 需要把錯誤的分錄紅沖 借:銀行存款,貸:稅金及附加 然后做正確的計提,繳納稅款的分錄 借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費——附加稅 借:應(yīng)交稅費——附加稅,貸:銀行存款
1、好的,新的一年我該怎么做?每月計提就夠了? 2、計提的、實際繳納的分錄是什么?
你好 1,正常計提,繳納就是了 2,計提,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費——附加稅 繳納,借:應(yīng)交稅費——附加稅,貸:銀行存款
計提的依據(jù)辦?印花稅,我也不知道有多少合同啊?工會經(jīng)費也不知道工資發(fā)多少啊?
你好 印花稅需要知道相關(guān)合同金額才可以計算的 工會經(jīng)費需要有工資表的數(shù)據(jù)才可以申報的
但是每月計提的時候不知道啊。怎么辦?補計提可以嗎?
你好 你單位是什么情況連合同金額,工資表的金額都不知道呢??