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老師,建筑公司當月收到甲方工程款,下月再進行開票,當月這筆款項怎么處理,

2021-01-28 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-28 15:36

你好同學,借:銀行存款 貸:合同負債

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快賬用戶6938 追問 2021-01-28 15:37

怎么是合同負債?

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快賬用戶6938 追問 2021-01-28 15:38

做成預收賬款可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-28 15:39

你好同學建筑現(xiàn)在用的科目是合同負債,就是預收賬款一個性質(zhì),

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快賬用戶6938 追問 2021-01-28 15:45

好的,謝謝老師

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快賬用戶6938 追問 2021-01-28 15:45

不開票會不會被稅務稽查呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-28 15:47

一般不會的同學這塊你們有賬不好查

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快賬用戶6938 追問 2021-01-28 15:48

那之后開票后的分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2021-01-28 16:25

開發(fā)票再轉(zhuǎn)收入就可以了,借:合同負債 銀行存款 貸:主營業(yè)務收入? 應交稅費

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你好同學,借:銀行存款 貸:合同負債
2021-01-28
你好。收到材料時,借原材料,貸銀行 ,應付等?
2022-05-19
借銀行存款? 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
2021-10-08
借銀行還款、貸、主營業(yè)務收入或者其他業(yè)務收入、預收賬款、應交稅費、應交增值稅銷項。
2024-03-21
當月借發(fā)出商品貸銀行存款, 下一個月借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費 借主營業(yè)務成本貸發(fā)出商品。
2021-06-03
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