久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師好,6月份公司收到甲方工程款直接轉入公戶,未開收據(稅票),9月份才給甲方開稅票,這個怎么做賬務處理?

2021-10-14 14:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-14 14:17

同學你好 這個直接做收入就可以

頭像
快賬用戶7168 追問 2021-10-14 14:32

老師好,6月份直接就做收入么?

頭像
快賬用戶7168 追問 2021-10-14 14:34

借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅(銷項稅額)對么?

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-14 14:40

對的 直接做收入就行了

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
同學你好 這個直接做收入就可以
2021-10-14
借銀行存款? 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
2021-10-08
借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費 借主營業(yè)務成本貸、應付職工薪酬借應付職工薪酬貸、應收賬款 借方的應收賬款和貸方的應收賬款抵扣。
2021-08-30
你好? ?你們是 收到了款項;? 你們可以按 工程完工比例進度做賬? ?做無票收入 ;? ? ?借銀行存款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅?
2021-07-15
你好,年底公司收到甲方工程款未開發(fā)票 借:銀行存款,貸:工程結算?
2021-03-02
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×