那就相當(dāng)于實(shí)際的使用方式B公司咯,那么這個稅的話就是有B公司繳納。

有一塊土地,在B公司所屬地,土地證是A公司的,A是B的投資方,土地稅是A替B交的(A,B是同一集團(tuán)名下,法人是同一個人)土地被國家政策性征收了,這筆征收款要交所得稅的話,是歸哪個公司交
老師,早上好,我想問一下,我司與其它公司共同投資一塊地,土地證是幾家公司集體所有的,然后地被征收了,現(xiàn)在把補(bǔ)償款分發(fā)到公司了,想問一下歸屬公司部分的補(bǔ)償款需要繳納所得稅嗎?
我們公司是B公司,老板另一家公司A公司租了C的房子。然后租的房子,A和B一起使用。A和B簽了一個無償使用合同。但是無償使用是要交房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅的。B只是在A租的房子里面設(shè)置了兩個工位而已,交房產(chǎn)稅不劃算。我有什么辦法不交?
老師A公司收到一筆征地補(bǔ)償(包含征地補(bǔ)償,建筑物、青苗及地上附著物)這塊地有一部份是A公司當(dāng)年無償租給B個人使用,B個人出資建的建筑物、青苗及地上附著物現(xiàn)在建筑物、青苗及地上附著物的補(bǔ)償款,A公司要返還給B個人,那B個人會涉及哪些稅呀?
老師A公司收到一筆征地補(bǔ)償(包含征地補(bǔ)償,建筑物、青苗及地上附著物)這塊地有一部份是A公司當(dāng)年無償租給B個人使用,B個人出資建的建筑物、青苗及地上附著物現(xiàn)在建筑物、青苗及地上附著物的補(bǔ)償款,A公司要返還給B個人,那B個人會涉及哪些稅呀?
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊欠款98115,我們是給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,餐飲的毛利怎么算?毛利率等于啥
老師,有形動產(chǎn)租賃一般納稅人,11月份開經(jīng)營租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元,稅額14252.83元;跨區(qū)域發(fā)生建筑服務(wù)預(yù)繳地不含稅稅收入92137.5元,預(yù)繳地預(yù)繳2%稅額8292.38元;請問增值稅2%的稅負(fù)話,11月份需認(rèn)證抵扣多少進(jìn)項(xiàng),公式怎么算
老師好!2024年對其他應(yīng)收款計提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會計學(xué)堂教高級會計審計嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?

