您好,這10個(gè)人的工資應(yīng)該通過往來科目來核算。1、A企業(yè)打款給你們時(shí):借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 2、你們支付出去時(shí):借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
我公司用了10幾個(gè)別的公司的工人,長(zhǎng)期在我公司干活,我公司把工資款轉(zhuǎn)給這個(gè)公司,再發(fā)給工人,因?yàn)檫@個(gè)公司沒有勞務(wù)輸出資質(zhì),開的是13%的發(fā)票給我公司,發(fā)票項(xiàng)目是*勞務(wù)*機(jī)器配件加工,這個(gè)情況怎么做賬最好。
我的公司是勞務(wù)公司,A企業(yè)有一個(gè)項(xiàng)目,我和A企業(yè)簽訂合同,我公司提供10個(gè)人干活來完成這個(gè)項(xiàng)目,我公司給這10個(gè)人發(fā)工資,這10個(gè)人的工資怎么記賬?
老師好,我們是電力工程公司,10月接了一個(gè)項(xiàng)目,電力搶修,公司把錢對(duì)公轉(zhuǎn)給法人了,法人找的工程隊(duì)給干的活,工程隊(duì)沒發(fā)票,但是他們提供工人身份證,和這個(gè)工程隊(duì)負(fù)責(zé)人簽的有勞務(wù)合同,還有我們的付款截圖,請(qǐng)問可以所得稅前扣除嗎?
有一個(gè)個(gè)人承包我們公司的活。他名下有10個(gè)工人?,F(xiàn)在我們公司給他們發(fā)工資是不是這個(gè)人直接去稅務(wù)代開勞務(wù)發(fā)票給我們公司?
我司跟A公司簽訂了一個(gè)結(jié)構(gòu)加固工程專業(yè)分包合同,今天項(xiàng)目那邊才告訴我,年前讓B勞務(wù)公司代支付工人工資里有一批工人工資4萬,是我們跟公司A簽訂了專業(yè)分包合同的的工人的。但這批工人工資當(dāng)時(shí)給了B勞務(wù)代發(fā)了。想問一下這種情況下,我們跟A公司的賬務(wù)如何處理?發(fā)票怎么處理?我們還能收A公司發(fā)票嗎?
工商年報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)選擇不公示,為啥企查查還會(huì)顯示財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)呢
這個(gè)資料如何做調(diào)整分錄?
會(huì)計(jì)分錄的要求是什么
請(qǐng)問企業(yè)所得年報(bào)資產(chǎn)總額和財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)應(yīng)該一致?為什么企業(yè)所得稅年報(bào)資產(chǎn)平均值是207而資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額是213
和員工簽訂勞務(wù)合同,并按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,未繳納社保,也沒有發(fā)票,可以抵扣所得稅嘛?
24年10月開通電子稅務(wù),在25年的1月份申報(bào)了一季度的財(cái)報(bào),而且只做了資產(chǎn)負(fù)債表,是零提交,沒有申報(bào)利潤(rùn)表,現(xiàn)在在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上,有關(guān)2024年?duì)I業(yè)執(zhí)照的年報(bào)申報(bào),如何填列資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的內(nèi)容呢?公司只有老板一個(gè)人,沒有做賬
請(qǐng)問一下,一般納稅人,現(xiàn)在享受小微企業(yè)待遇,利潤(rùn)已達(dá)297萬,如何讓稅務(wù)老師打消對(duì)本期業(yè)利潤(rùn)的懷疑,我該如何去解釋
老師你好,我想問一下為什么半年使用貸款600萬元額度,計(jì)算承諾費(fèi)要減600*50%,
(1)這個(gè)第17小題是不是答案錯(cuò)了,員工行權(quán)時(shí)不確認(rèn)股本嗎? (2)這個(gè)15小題“無償贈(zèng)與”也屬于股份支付嗎?不是要換取相應(yīng)的服務(wù)嗎?
個(gè)體工商戶,定期定額,每個(gè)月3W額度,沒有開超過,請(qǐng)問怎么交稅??? 對(duì)公賬戶里的錢可以直接轉(zhuǎn)法人私人賬戶嗎?怎么備注呢?需要交個(gè)稅嗎?
給工人發(fā)工資不屬于成本嗎?
對(duì)于您勞務(wù)公司而言,這個(gè)不屬于您的成本哦。
哪些才屬于成本呢?
與您取得的收入相關(guān)的就屬于成本。您公司是選擇差額計(jì)稅么?
或者說您公司收到A公司的打款會(huì)全額計(jì)入收入么?如果全額計(jì)入收入,我覺得發(fā)放的工資就應(yīng)該計(jì)入成本。 另外還有您公司的其他員工的工資、房租等等。
我公司就是提供人完成其他公司的項(xiàng)目,對(duì)方給我公司的款不就是我公司的收入嗎?
一般來說,勞務(wù)派遣行業(yè)會(huì)有兩種計(jì)稅模式,一種是差額計(jì)稅(即取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅),這個(gè)時(shí)候,您的收入應(yīng)該就是這部分差額,所以一般來說都是只確認(rèn)差額部分的收入的。 另外一種就是一般計(jì)稅也可以說是全額計(jì)稅(即取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額)。您公司屬于哪種情況呢?
第一種吧
怎么判定是差額還是全額?。?
判定差額還是全額一般是看您報(bào)稅是怎么報(bào)的。
能不能具體說下???
打個(gè)比方吧,您公司12月收到了100萬的款項(xiàng),其中有80萬是您需要支付給勞務(wù)派遣人員的工資。 如果您是按照100萬來報(bào)稅,那么您就是全額,如果您是按照20萬來報(bào)稅,那么就是差額。
這個(gè)是我自行決定的還是稅務(wù)局備案時(shí)就已經(jīng)定好了?
按理來說是需要備案的。您之前有申報(bào)過稅費(fèi)么?
沒有,我公司是2020.12成立的,這個(gè)月才開始有業(yè)務(wù)
報(bào)稅都是零申報(bào)
計(jì)稅方式和開具專用發(fā)票、普通發(fā)票有關(guān)系嗎?
那您打個(gè)電話給當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局或者您的稅管員,看看備案要如何申請(qǐng)。