您好!請(qǐng)問是兩個(gè)月的租金都是法人支付的,現(xiàn)在你們轉(zhuǎn)給法人是嗎?
老師 8月支付租金沒有發(fā)票、9月收到8、9月兩個(gè)月的租金發(fā)票怎么做呀
上個(gè)月收到租金發(fā)票,我入的其他應(yīng)收款,這個(gè)月又收到下個(gè)月的租金,法人支付的,前兩個(gè)月也一起付的怎么入賬?
老師你好,我公司12月份收到兩個(gè)月的租金發(fā)票,未付款,我的是其他應(yīng)付款,1月份又收到了1個(gè)月的租金發(fā)票,法人一次支付了以上3個(gè)月的租金,這個(gè)月我要怎么入賬呢?還有實(shí)際支付的金額每個(gè)月比發(fā)票上要多幾百塊,這個(gè)也要怎么入帳呢?
這個(gè)月支付了9.15號(hào)到12.14號(hào)三個(gè)月的房租,但是發(fā)票沒收到,如何入賬,這半個(gè)月的房租如何攤銷,下個(gè)月收到發(fā)票后如何入賬
老師,我6月份收到對(duì)方開的7月份的租金發(fā)票,我這邊做的會(huì)計(jì)分錄: 收到下個(gè)月的發(fā)票時(shí) 借:其他應(yīng)收款-甲公司 貸:應(yīng)付賬款---甲公司 等到7月份的時(shí)候 借:管理費(fèi)用-租金 貸:其他應(yīng)收款-甲公司 付租金 借:應(yīng)付賬款-甲公司 貸:銀行存款
增值稅應(yīng)稅行為有什么?
今年計(jì)入未分配利潤入賬的(管理費(fèi)用-折舊費(fèi)),匯算清繳填在哪個(gè)表里?哪行呀
分包方讓我們代采材料 把錢從個(gè)人轉(zhuǎn)到公司賬上 然后我們購買材料 這部分發(fā)票我們能用吧
老師請(qǐng)問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報(bào)表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報(bào)表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會(huì)成本這么多呢?因?yàn)橹拔依麧欁龅奶吡?,其?shí)我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個(gè)數(shù)據(jù)?
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項(xiàng) 但是文件有規(guī)定科目 這個(gè)科目我是收到他們的款項(xiàng)做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個(gè)科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請(qǐng)問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們?cè)趺唇o那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個(gè)人部分是5500多,都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
還沒轉(zhuǎn),現(xiàn)在要入賬
上個(gè)月是收到兩個(gè)月的票,這個(gè)月又收到一個(gè)月的,共付了三個(gè)月的
我們等于是二手租的,交的金額比發(fā)票多,要怎么入賬呢?
你們是租了然后轉(zhuǎn)租出去嗎
我們租了租了別人的轉(zhuǎn)租
我們租的房子是別人轉(zhuǎn)租的
這樣的話也可以讓他以你們支付的金額開票的呀
開的是我們公司的,就是實(shí)際轉(zhuǎn)的每個(gè)月要多出幾百,比票上的金額要多轉(zhuǎn)
你根據(jù)你轉(zhuǎn)的金額入賬,缺少發(fā)票的部分匯算清繳納稅調(diào)增就可以了。
不太懂,這樣做的話法人付的款,法人的款不就要少轉(zhuǎn)了嗎
你這樣做分錄,法人墊付多少就做多少數(shù)據(jù)。 借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-法人
上個(gè)月收到發(fā)票未付款做的是其他應(yīng)付款,這個(gè)月收到發(fā)票是法人連上個(gè)月一起付的,要怎么入賬呢
借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款-法人