你好 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—職工教育經(jīng)費 借:應(yīng)付職工薪酬—職工教育經(jīng)費 , ????貸:銀行存款等科目??
報銷職工的培訓(xùn)費計入什么會計科目
咨詢公司報銷的培訓(xùn)費計入什么科目
重組中產(chǎn)生的轉(zhuǎn)崗職工培訓(xùn)費入什么會計科目里面
職工培訓(xùn)費用計入哪個科目
老師,線上會計培訓(xùn)職工報銷做什么會計科目
請問印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個點
企業(yè)所得稅匯算清繳時,股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個點和6個點可以開在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時,是不是只有本公可以涉及到的報表才需要勾選?
老師好,剛開了個分公司,象目前還在籌劃中,還沒發(fā)生業(yè)務(wù),這個稅務(wù)什么時候申報才會被說呀
我們購買一臺固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個月的折舊對方才說開不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當(dāng)于無票購入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務(wù)需要如何處理呢?
你好老師,個體工商戶個稅多久一報?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷項>進項(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷項-進項) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項<進項(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進項-銷項) - 貸記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對嗎
你好老師,沒有報年報經(jīng)營異常怎么辦
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那項目部的員工做飯的生活費這些計入合同成本間接費用里面。要不要也先做到應(yīng)付職工薪酬-福利費科目里面呢?
你好,需要先通過應(yīng)付職工薪酬-福利費計提的 借:工程施工——合同成本(間接費用) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費
項目部的臨聘人員的福利費也要通過應(yīng)付職工薪酬計提呀?
你好,是的,是這樣的?
還有個問題就是項目的招標(biāo)代理費用,是不是計入管理費用還是計入間接費用。有個老師說是項目發(fā)生錢的要計入管理費用?可有的說計入間接費用里面
你好,需要計入費用核算 這個不構(gòu)成項目的成本?
小企業(yè)會計準(zhǔn)則。在確認(rèn)收入的時候是按小企業(yè)會計準(zhǔn)則做憑證,還是要按照建造合同準(zhǔn)則確認(rèn)收入
你好,是按照建造合同準(zhǔn)則確認(rèn)收入
意思要按這兩個準(zhǔn)則來做賬。我們是修公里項目。買的樹草的種植發(fā)票是計入材料費里面,還是其他直接費里面
你好,修公路項目,買的樹草的種植發(fā)票是計入工程施工——合同成本(材料)
項目部買的材料,是要先入原材料科目,在領(lǐng)用。還是可以直接計入合同成_本材料費里面。
你好,需要先做購進處理,然后做領(lǐng)用處理?
那直接做到合同成本里面這樣算不算錯。有時候做到原材料里面。有幾筆分錄又直接做到合同成本_材料費里面了。這樣做有沒有問題
你好,個人建議還是分兩筆來處理
這不是我們沒有庫管,也沒有倉庫。買的材料都直接發(fā)到項目部的。
你好,應(yīng)當(dāng)加強庫管,倉庫這方面的管理才是的?
那我們項目部的皮卡車?yán)浀牟裼唾M,是計入機械費_燃料費合適。還是計入間接費用_車輛費里面合適?
你好,項目部的皮卡車?yán)浀牟裼唾M,通常是計入間接費用—車輛費核算。