你好,直接寫在一個分錄里面就可以啊,具體的是什么業(yè)務(wù)的?
老師:剛轉(zhuǎn)行會計,進入一家新開的公司。現(xiàn)在出納也招了,請問公司一切的報銷流程怎么走?出納主要負(fù)責(zé)哪方面的工作?我原來已經(jīng)做了幾個月的內(nèi)賬記賬憑證沒有報銷憑證,怎么樣交給出納錄資料?她主要錄哪些資料呢? 請詳細介紹一下謝謝!
我們是制造業(yè),出納編好了憑證號,憑證太多了,想將原始憑證做一個匯總記賬憑證,請問要怎么做?沒做過不知道怎么操作?謝謝
老師,我是事業(yè)單位,想做一張憑證調(diào)整前幾年的好幾處差錯,因為有一年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)的錢都填到非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)里了,涉及到的憑證太多,可不可以寫一個分錄直接都調(diào)整過來,分錄是: 借,非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 貸,財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 這個摘要應(yīng)該怎么寫?后面需要附原始憑證嗎?
老師 就是我們公司銷售很多材料 四聯(lián)單銷售 一天不同客戶 一個月要匯總一個客戶名字 扎帳了寫總的一張記賬憑證 怎么操作啊 有沒有很好的歸納方法
老師你好,我之前是做費用會計的,公司會計分應(yīng)收、應(yīng)付、費用、成本和總賬。之前成本會計只有一個忙不過來,然后總賬會計轉(zhuǎn)崗成本會計,費用會計轉(zhuǎn)總賬會計,費用再新招一個。領(lǐng)導(dǎo)跟我說轉(zhuǎn)崗的時候,就說了一句,總賬就是審核憑證(各個崗位推的憑證以及錄的憑證),然后檢查各個科目數(shù)據(jù),出報表。前總賬會計跟我沒有任何工作交接,這幾天我不知道如何下手,想問一下,總賬會計主要是做什么的,怎么做,謝謝!
老師,前財務(wù)不來交接,還有一筆貨款也沒有退給我們,現(xiàn)在溝通無果,有什么方式能解決啊?那一筆貨款五千多塊錢,沒有退給我們,也沒有付給供應(yīng)商
這樣的話找進出口公司,和自己出口,成本大概差多少呀?
老師,一月開的專票能作廢嗎,有沒有什么影響
法人,怎么刪除,電子稅務(wù)局辦稅人信息,操作步驟
建筑勞務(wù)可以開 建筑服務(wù)*工程服務(wù)?
你好老師,我公司報廢一批固定資產(chǎn),給對方開了專票,有收到款的,有沒收到的,月底了,如何做賬
建筑勞務(wù)可以開 建筑服務(wù)*工程服務(wù)嗎
老師好,請問,江蘇銀行企業(yè)網(wǎng)銀,看到客戶背書過來的新一代票據(jù)的電子銀票,票據(jù)狀態(tài)顯示“已收票—已鎖定”。 1. 請問這張銀票 我還需要做“簽收”的操作嗎?是不是等于我已經(jīng)簽收了? 2. 還有,銀票到期日是10月27號, 請問這新一代票據(jù) 是系統(tǒng)自動提示付款的吧?不用等到期了我再操作“提示付款”吧?
建材公司 因個人產(chǎn)生的水費用公司做賬行不行有沒有什么辦法
外國客戶能用人民幣和我們結(jié)算嗎 打入對公人民幣賬戶?
具體怎么做呢?能舉個例子嗎?
你好,今天發(fā)生一個辦公費50,明天發(fā)生一個六十一塊做借管理費用,110貸銀行存款。
意思就是將同一個業(yè)務(wù)匯總在一起,比如一個星期的收入加起來是100元,主營業(yè)務(wù)收入就是100塊 那我跟出納編的憑證號就不一致了?這個怎么辦呢?
你好,出那邊的是什么憑證?出納本來就不應(yīng)該做賬。
出納做的是收支流水賬
你不要看他的這個,他登記日記賬應(yīng)該根據(jù)你做的憑證來做。