你好!最好是簽一份付款的補(bǔ)充協(xié)議,三方蓋章
老師,我是黑龍江的建筑業(yè),請問當(dāng)?shù)卣哧P(guān)于建筑業(yè)epc總承包是怎么規(guī)定的?合同簽的承包人有我們施工方和設(shè)計(jì)單位兩個(gè)單位名稱,但是沒有約定付款和發(fā)票方式,實(shí)務(wù)中里面設(shè)計(jì)部分設(shè)計(jì)費(fèi)是由我們施工牽頭人付給設(shè)計(jì)單位的,甲方把含設(shè)計(jì)費(fèi)的工程總額全支付給我們施工方了,設(shè)計(jì)單位給我們開6%專票,那么我們給甲方是全部按9%開建筑服務(wù)發(fā)票,還是設(shè)計(jì)部分按兼營開6%發(fā)票給甲方?
各位老師好!我想請教一個(gè)問題,我們是勞務(wù)公司,有個(gè)勞務(wù)分包項(xiàng)目,是甲方代付勞務(wù)款給我們的,不是總包單位付款給我們,合同是我們與總包單位簽的勞務(wù)分包合同,合同里面沒有出現(xiàn)甲方的任何信息,這種我們開票是給總包單位開還是給甲方開呢?這種情況該怎么處理呢?
老師,您好!我們是建筑企業(yè),現(xiàn)在需要給發(fā)包方開票,但是受票方單位名稱與簽定合同的發(fā)包單位不是同一個(gè),發(fā)包方給出來的理由是:項(xiàng)目實(shí)施是由簽定合同的發(fā)包方組織,但是資金拔付是由另一個(gè)單位拔付,像這種情況需要怎么處理呢?
老師您好,咨詢:我們單位與甲方簽訂合同,然后開票也是按合同的單位名稱開的,但是給我們付款的單位名稱又是另一家單位,請問這樣子會(huì)有什么問題嗎,有問題的話需要如何處理呢
老師你好,我想咨詢一下,就是我們跟甲方簽的合同,但是現(xiàn)在甲方喊我們提供工資表由總包方直接支付。這種的話需要開發(fā)票給甲方然后我們再寫一個(gè)委托支付的情況說明嗎
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師,那我開跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告的時(shí)候,對方企業(yè)名稱應(yīng)該填合同發(fā)包方名稱還是受票方單位名稱呢?
你好!接收發(fā)票方名稱