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Q

老師請問下一般納稅人 月末進(jìn)項大于銷項是不是不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?

2021-01-26 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-26 11:27

你好 是的。 可以暫時不結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶3139 追問 2021-01-26 11:29

老師這里我有點(diǎn)不清楚 比如我這個月銷項是20000進(jìn)項是30000 可是我只認(rèn)證了15000 這種情況下要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-26 11:30

?你好? ? ? ?你要繳納5000元的增值稅嗎? ? 要繳納的話就得結(jié)轉(zhuǎn)下??

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快賬用戶3139 追問 2021-01-26 11:32

那如果要交20000 結(jié)果我抵了21000多出來的1000怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2021-01-26 11:34

?你好? ?多的 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方去核算?? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶3139 追問 2021-01-26 11:45

那如果進(jìn)項多了會變成 未增值稅在借方, 下個月怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2021-01-26 11:48

?你好? 下個月 你要繳納稅費(fèi)? 你把他轉(zhuǎn)出到轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方去? 就可以抵減哦。? ?抵減后轉(zhuǎn)未交增值稅貸方去 就可以抵減的??

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你好 是的。 可以暫時不結(jié)轉(zhuǎn)
2021-01-26
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2022-04-19
你好,進(jìn)項稅額大于銷項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2023-03-29
你好,進(jìn)項稅額大于銷項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2023-03-29
你好;? 1.? ?如果留底進(jìn)項稅? ; 那么可以暫時不結(jié)轉(zhuǎn)的 ;? ?
2022-12-19
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