您好 出借不能收到款項的 所以計入銷售費用
請問其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)計入應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款。應(yīng)收賬款是核算銷售貨物與服務(wù)的,其他業(yè)務(wù)收入是核算除了銷售貨物服務(wù)的其他業(yè)務(wù)的收入,那這么說其他業(yè)務(wù)收入就不能計入應(yīng)收賬款啊,應(yīng)該計入其他應(yīng)收款。例如:出租包裝物
應(yīng)收的出租包裝物租金。,計其他應(yīng)收款。那為什么出租包裝物收取得租金就是其他業(yè)務(wù)收入,而不是其他應(yīng)收款
請問老師,出借包裝物為什么計入銷售費用不計入其他應(yīng)收款?
老師麻煩咨詢下為什么出借包裝物記入銷售費用,出租記入其它成本,單獨計價記入其他成本,不單獨計價記入銷售費用的,老是記不住來的
應(yīng)收出租包裝物租金:借:其他應(yīng)收款--包裝物租金貸:其他業(yè)務(wù)收入2,收到包裝物租金借:現(xiàn)金貸:其他應(yīng)收款--包裝物租金出租包裝物收取租金的會計分錄為什么沒有增值稅的會計分錄呢
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進(jìn)銷存)這個進(jìn)銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
但是出借要收回來的呀
那也不是收回的款項
還是不理解
因為是借給人家的 不會收取款項 所以就不計入其他應(yīng)收款