您好!可以下個(gè)月一起申報(bào)個(gè)稅的??梢杂?jì)入管理費(fèi)用-工資。
#提問(wèn)#老師,麻煩問(wèn)一下,我們公司新辦企業(yè),第一個(gè)月給員工發(fā)了工資, 但是個(gè)稅系統(tǒng)是零申報(bào), 這部分工資我能直接轉(zhuǎn)管理費(fèi)用嗎?
老師,我們是勘測(cè)公司,承接了一個(gè)項(xiàng)目,發(fā)包方要求我們提供了一張人員工資表,一部分勞務(wù)費(fèi)以工資形式直接打到員工銀行卡上,請(qǐng)問(wèn)這些款項(xiàng)我公司要給員工申報(bào)個(gè)稅嗎?還是發(fā)包方報(bào)個(gè)稅呢?
老師您好,我們12月份做的稅務(wù)報(bào)到,一月份,我添加一個(gè)員工,個(gè)稅報(bào)了零工資,通用工輕費(fèi)是零(因?yàn)榻o員工報(bào)了工資,不管多少,工輕費(fèi)都會(huì)產(chǎn)生費(fèi)用), 我們現(xiàn)在的情況是還沒(méi)有招員工也沒(méi)有工資,公戶(hù)也還沒(méi)有辦理,想請(qǐng)問(wèn)一下,2月份我該怎么報(bào)個(gè)稅和工輕費(fèi),能繼續(xù)報(bào)零嗎?
老師,分公司負(fù)責(zé)人發(fā)工資在總公司。新分公司成立第一個(gè)月,沒(méi)有人員。只能給負(fù)責(zé)人進(jìn)行個(gè)稅零申報(bào),后期有其他人員還用給他零申報(bào)嗎?還是直接不申報(bào)了?
老師,你好,我們是這個(gè)情況,你給我們看看,我們?cè)趺崔k好,我們?cè)诩坠救温?,領(lǐng)導(dǎo)們掛職甲公司,但是他們沒(méi)有工資,我個(gè)稅系統(tǒng)上報(bào)的名字是幾個(gè)領(lǐng)導(dǎo),都是0申報(bào),我做的幾個(gè)月賬沒(méi)有工資分錄,然后我們公司我和一個(gè)同事的工資是乙公司發(fā),乙公司不是勞務(wù)派遣公司,甲和乙沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系,但有業(yè)務(wù)合作,我們這個(gè)情況,我想問(wèn)幾個(gè)問(wèn)題,第一,我賬上一直沒(méi)有做工資的分錄是否合規(guī),第二,我個(gè)稅系統(tǒng)上報(bào)的2個(gè)領(lǐng)導(dǎo)的工資,一直0收入,因?yàn)樗麄兪菕炻?,沒(méi)有工資,是否合理合規(guī),第三,我們工資由乙公司發(fā),如果下個(gè)月,乙給我們發(fā)工資了,我要在賬上做工資賬嗎?
財(cái)管的3此???,這個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過(guò)以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師6000和2000哪里來(lái)的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開(kāi)始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開(kāi)給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒(méi)開(kāi)票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開(kāi)票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
為什么資料2要對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
我現(xiàn)在是10月沒(méi)報(bào)
11.12月的已經(jīng)報(bào)好了
如果我直接不申報(bào),然后直接做管理費(fèi)用對(duì)公司會(huì)有什么影響嗎
你不申報(bào)個(gè)稅做管理費(fèi)用不可以稅前扣除
還在嗎?老師
在的,老師已經(jīng)回復(fù)你啦
匯算清繳的時(shí)候要納稅調(diào)增?
正常稅務(wù)局不查的話(huà)是不是就沒(méi)啥問(wèn)題
是的,匯算清繳的時(shí)候要納稅調(diào)增的。
如果存在僥幸心理呢
不申報(bào)也不做調(diào)增 會(huì)有什么后果
稅務(wù)局查賬也會(huì)讓你調(diào)增的
什么情況下會(huì)查賬呢
一般有稅務(wù)異常稅務(wù)局才會(huì)來(lái)查賬的
那公司前兩個(gè)月0申報(bào)應(yīng)該屬于正?,F(xiàn)象了
沒(méi)有發(fā)生0申報(bào)屬于正常的
銀行有打款記錄了就屬于發(fā)生了對(duì)吧
還要有發(fā)票啊金額大的還要有合同
我是說(shuō)轉(zhuǎn)賬給員工工資的打款記錄
轉(zhuǎn)賬給員工工資的打款記錄還要申報(bào)個(gè)稅就可以了