你好1. 你們可以扣除每年6萬的費(fèi)用和員工的工資 是可以據(jù)實(shí)扣除的。 調(diào)整部分的 話是說的 你 有做投資者的工資這部分無法在稅前扣除的。 這個(gè)需要調(diào)增處理的。
您好,老師,我們合伙企業(yè),我們每個(gè)月給所有投資者每人發(fā)放工資,只報(bào)經(jīng)營所得,不報(bào)綜合所得,第二年做年度匯算清繳時(shí)填報(bào)“投資者工資薪金支出”一欄調(diào)增納稅額,這樣做可以嗎?另,“投資者工資薪金支出”一欄是填一個(gè)人的年工資總額還是所有投資人的年工資總額?謝謝老師
請問,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)個(gè)體經(jīng)營所得稅納稅調(diào)整減少額包括哪些?除了扣除投資者費(fèi)用6萬外還有嗎? 納稅調(diào)增是不是也只有投資者工資薪金支出?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)繳納個(gè)人經(jīng)營所得,投資人工資薪金是不是不可以做入管理費(fèi)用中?如果沒有做入企業(yè)管理費(fèi)用中,在匯算清繳中可以享受6萬減除嗎?如果投資人在其他公司購買社保報(bào)了幾個(gè)月的收入,是不是也不能享受6萬扣除
請問老師,填“個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅申報(bào)表(B表)”我收入總額:20W;費(fèi)用成本:46W;(其中:納稅調(diào)整增加額:36W,包括投資者工資薪金支出36W),填完后納稅調(diào)整后所得是17W,我怎么填合伙人的分配比例 呢
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,由于投資人繳納社保每個(gè)月按社保個(gè)人部分填報(bào)了綜合所得工資薪金,專項(xiàng)扣除按這個(gè)金額填在了社保費(fèi)里面,現(xiàn)在生產(chǎn)經(jīng)營所得匯算清繳,這部分填了調(diào)增了,那么投資人減除費(fèi)用的六萬能選擇在生產(chǎn)經(jīng)營所得里面填嗎?專項(xiàng)扣除社保費(fèi)還需要再填嗎?
進(jìn)項(xiàng)也沒有,銷項(xiàng)也沒有,一直0申報(bào)可以嗎
老師您好:納稅總額包括匯算清繳時(shí)補(bǔ)交所得稅嗎
老師公司賣了一個(gè)固定資產(chǎn),填寫A105080中的固定資產(chǎn)原值應(yīng)該填寫賣掉固定資產(chǎn)后金額還是沒有賣掉資產(chǎn)前的金額
老師,想問收入按開票已經(jīng)確認(rèn)了,這個(gè)月發(fā)出商品比較多,即庫存比較少,所以結(jié)轉(zhuǎn)成本比較大,有什么方法可以先不結(jié)轉(zhuǎn)那么多成本?(主要是母公司賣貨給我們,我們再賣貨給客戶,但這個(gè)月母公司又沒有賣貨給我們,是直接在庫存出的成本)
運(yùn)營公司a是縣級(jí)國有企業(yè)負(fù)責(zé)全縣學(xué)校校園餐的運(yùn)營,運(yùn)營公司與教體局簽訂的有運(yùn)營協(xié)議,每月月末學(xué)生向運(yùn)營公司預(yù)交次月的餐費(fèi),運(yùn)營公司組織食材供應(yīng)商為學(xué)校進(jìn)行食材配送,每月末運(yùn)營公司跟食材供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算,結(jié)算資金來源就是預(yù)收的餐費(fèi),這些餐費(fèi)中屬于城鎮(zhèn)學(xué)校的部分抽取5%的管理費(fèi)可以由運(yùn)營公司自由支配,農(nóng)村學(xué)校預(yù)交餐費(fèi)部分不抽取管理費(fèi),但是有每人每頓中午餐5塊錢財(cái)政補(bǔ)助,財(cái)政補(bǔ)助和去掉5%的管理費(fèi)剩余資金全部要用到校園餐運(yùn)營中(支付食材人員工資),不能做其他使用。問題:1.預(yù)收餐費(fèi)是否確認(rèn)為運(yùn)營公司的主營業(yè)務(wù)收入?2.收入繳納增值稅,是按照預(yù)收餐費(fèi)金額繳納嗎?
老師 怎么區(qū)分借貸方向 和借貸科目 我老是混 有沒有什么技巧
2025-05-1219:53您好,抖音平臺(tái)收入這個(gè)最好計(jì)入其他貨幣資金好些,其他應(yīng)收款是還沒有收到的錢老師那抖音平臺(tái)的錢就是還沒有收到我們自己賬戶里面啊
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老師北京ca證書怎么下載呀,謝謝
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老師你好,意思是我們可以扣除投資者費(fèi)用6萬元,加上發(fā)放的員工工資嗎?
員工工資已經(jīng)在銷售費(fèi)用里面,那就是計(jì)算利潤的時(shí)候直接扣除了。
你好 是的 。 是 直接在匯算之前發(fā)放的都可以稅前扣除的?