借庫存商品,進(jìn)項,貸銀行存款
老師,購買商品后的會計分錄應(yīng)該怎么做,是不是要馬上結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好,老師,購買庫存商品后,又銷售出去,會計分錄怎么做,又怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,幫我看一下這個分錄 有誤嗎?我看有個會計做這個分錄,我總覺得不對,分錄如下: 購進(jìn)商品:借:庫存商品-某某商品100 貸:應(yīng)付賬款100 借:庫存商品100 貸:主營業(yè)務(wù)成本100 請問這個結(jié)轉(zhuǎn)商品的成本對嗎?不應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)已銷售的成本嗎?怎么看這個分錄好像是表達(dá)購進(jìn)商品,順便結(jié)轉(zhuǎn)購進(jìn)的購進(jìn)的成本?
老師,幫我看一下這個分錄有誤嗎?我看以前會計做這個分錄,我總覺得不對,分錄如下: 購進(jìn)商品:借:庫存商品-某某商品100 貸:應(yīng)付賬款100 借:主營業(yè)務(wù)成本100 貸:庫存商品100 請問這個結(jié)轉(zhuǎn)商品的成本對嗎?不應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)已銷售的成本嗎?怎么看這個分錄好像是表達(dá)購進(jìn)商品,順便結(jié)轉(zhuǎn)購進(jìn)的購進(jìn)的成本?這個分錄是在表達(dá)這個意思嗎?是不是搞錯了
老師 暫估成本之后是不是要馬上結(jié)轉(zhuǎn) 就是 暫估成本:借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 —綜合戶 同時 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 老師這樣對不對老師 暫估成本之后是不是要馬上結(jié)轉(zhuǎn) 就是 暫估成本:借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 —綜合戶 同時 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 老師這樣對不對
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關(guān)單申報填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉費(fèi)和操作費(fèi),請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費(fèi)用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計算收幾個點的掛靠費(fèi)劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
是只有賣出時的會計分錄?
這個是入庫的分錄的
如果沒有入庫直接賣出是不是可以記,借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款
收入和成本怎么做
你好 借庫存商品,進(jìn)項貸銀行存款 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
結(jié)轉(zhuǎn)成本里主營業(yè)務(wù)成本和庫存商品明細(xì)寫什么?
你好,主營業(yè)務(wù)成本可以寫銷售產(chǎn)品庫存商品的明細(xì)可以寫具體的產(chǎn)品名稱。
老師,如果進(jìn)貨不進(jìn)倉庫直接賣出那我是不是可以在支付貨款做分錄,借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,收到貨款借主營業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款。
你好,你的收入和成本得在一個月才可以啊。
就是從供應(yīng)商那里購買直接送到客戶家
你好 可以你那么做的。
謝謝老師!
不客氣地,工作愉快。