你好,因?yàn)槭羌{稅調(diào)整了的。
個(gè)體戶經(jīng)營所得稅利潤總額為負(fù)數(shù),應(yīng)納稅額填什么
老師,這里利潤總額為負(fù)數(shù),為什么應(yīng)納稅所得額是正數(shù)了
請(qǐng)問老師,為什么利潤表上的利潤總額為負(fù)數(shù),所得稅費(fèi)用居然是正數(shù)?不是說有利潤才發(fā)生所得稅,這是什么情況
為什么利潤總額正數(shù),所得稅確為0,不是應(yīng)該小微2.5%嗎
老師,公司這個(gè)季度應(yīng)納稅所得額超過300萬元了,稅率不享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策了,公司領(lǐng)導(dǎo)要求企業(yè)所得稅稅負(fù)保持1%左右,本季度利潤總額為正數(shù),但由于企業(yè)所得稅稅率提高使本季度企業(yè)所得稅費(fèi)用增加從而導(dǎo)致本季度凈利潤為負(fù)數(shù),但利潤總額和凈利潤本年累計(jì)數(shù)數(shù)都為正數(shù),這種情況還需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
給股東支付了100萬現(xiàn)金,股東需要打個(gè)收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫?
去年的銀行單據(jù),補(bǔ)錄再25年,會(huì)不會(huì)涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費(fèi),錄在了25年
老師你好,我們單位的資產(chǎn)負(fù)債表年初有數(shù),其余月份都沒數(shù),我報(bào)年報(bào)時(shí)候期末余額是等于年初數(shù),還是填0
員工12月進(jìn)來,2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,現(xiàn)5月申報(bào)工資時(shí),離職時(shí)間填什么時(shí)候
老師你好入職時(shí)間是五月一日,個(gè)稅申報(bào)時(shí)間應(yīng)該是六月對(duì)嗎
老師,員工出差通行費(fèi)發(fā)票抬頭是車牌,能用嗎
收到銀行回單繳納25.第一季度增值稅,及附加稅,及印花稅 的會(huì)計(jì)分錄分別是啥
老師,我在申報(bào)增值稅的時(shí)候,我們是外貿(mào)企業(yè),附表二的28行為什么會(huì)顯示出來不抵扣認(rèn)證的數(shù)據(jù),而且累加到上面的合計(jì)數(shù)去了,我想問下不抵扣的數(shù)據(jù)不是不會(huì)顯示在增值稅申報(bào)表里面嗎,那像這種情況我要怎么申報(bào),是直接手動(dòng)把28行的數(shù)據(jù)刪了還是怎么操作
老師,已簽收的銀行承兌怎么查詢不到呢?
老師,請(qǐng)教下,收到保理費(fèi)和支付保理費(fèi),銀行直接把貼息費(fèi)扣了,支付保理費(fèi)時(shí)開了一張專票,這兩筆分錄怎么寫
我不明白這個(gè)數(shù)怎么來的
你好,就是沒有發(fā)票的成本費(fèi)用的合計(jì)數(shù)。
我們?nèi)慷加邪l(fā)票的呢
你好,那老師就不清楚了,就是收據(jù)是不行的,需要正規(guī)發(fā)票。
是不是看主營業(yè)務(wù)成本(我們沒有收據(jù)的全部是發(fā)票)
你好,不是看主營業(yè)務(wù)成本的。
那看哪里的
你好,就是做賬過程中自己單獨(dú)記下哪些是需要調(diào)整的。