同學,你好 有提示的截圖嗎?
你好!老師,我剛聽了個體的專題課,現(xiàn)在有幾個問題不明白,想請教一下1.個體戶必須要建賬嗎?流水賬也可以嗎?如果幾年的個體戶什么都沒有會怎么樣?2.個體戶和小規(guī)模都不存在進項一說,那入庫是不是只靠入庫單就就可以?3.個體現(xiàn)在開具增值稅發(fā)票是代開還說可去稅務局辦理自開,這個是有行業(yè)要求?4.個體戶如果開具的增票超過免稅了,申報增值稅是自己去稅務局填表嗎?還是說也可以通過軟件申報?
請教一下個體工商戶自己開具增值稅專用發(fā)票,匯總上傳后開具發(fā)票會顯示已經過了開票的時間無法開具,是啥情況哎!
老師好,上月給客戶開了一張增值稅專用發(fā)票,客戶退貨退款,但發(fā)票在我這忘了作廢,本月開具紅字發(fā)票時候發(fā)現(xiàn)對方抵扣了。然后他們那邊系統(tǒng)開具了紅字信息表,然后那邊上傳并審核通過。接下來就讓我自己操作了。我這邊后續(xù)該如何操作呢?我點擊紅字想導入網絡下載紅字發(fā)票信息表,里面沒有他們上傳的票,該怎么操作呢?謝謝老師,請指點下
甲公司為一般納稅人,稅率為13%、菜月發(fā)生以下業(yè)務:(1)向己公司銷售A商品2000件,總價為1000萬元,毛利率為30%。給予己公司10%的商業(yè)折扣,開具了專用發(fā)票并在發(fā)票上注明商業(yè)折扣。(2)上述銷售成立后,己公司退回商品400件,甲公司開具了紅字專用發(fā)票給乙公司。(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作為福利發(fā)放給公司職工。巴知相關發(fā)票都合法,且均經過認證可以抵扣,請計算該月應繳納的增值稅
3,甲公司為一般納稅人,稅率為13%,英月發(fā)生以下業(yè)務;(1)向乙公司銷售A商品2000件,總價為1000萬元,毛利率為30%.給子乙公司10%的商業(yè)折扣,開具了專用發(fā)票并在發(fā)票上注明商業(yè)折扣。(2)上述銷售成立后,乙公司退回商品400件,甲公司開具了紅半專用發(fā)果給乙公間。(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作為福利發(fā)放給公司職工。已如相關發(fā)票都合法,且均經過認證可以抵扣,請計算該月且嫩納的增值機。
年收入30到40萬,單一業(yè)務,注冊個體戶好還是一人獨資公司好?特別是稅收優(yōu)惠及節(jié)稅方面
如何查看往期的房產采集信息?
個人到稅務局代開了8500元勞務發(fā)票,現(xiàn)在需要接收發(fā)票的公司代扣代繳個人所得稅,麻煩問下,這個具體怎么申報,還有需要繳納多少稅款
分公司在異地是獨立核算的 申報分公司的企業(yè)所得稅的時候提示“不存在有就地分攤二級分支機構資料 無需進行申報” 那總公司每個季度申報企業(yè)所得稅的時候需要匯總申報分公司的數(shù)據(jù)嗎 還是說只需要做年度匯算清繳的時候申報就可以呢
老師,我公司收到一張壓縮天然氣的發(fā)票,怎么入賬
單位銀行賬戶取得的利息收入的會計分錄。
老師您好!聽說最新稅務政策,個人年度收入(不扣減社保)不超過12萬,不要繳納個稅嗎? 如果有這個個稅政策,我可以在第一個公司申報月收入5000元,第二個公司申報工資4900元嗎?
換了電腦,沒有備份,在自然人扣繳端刪除員工,是先做人員采集,增加該員工,再改成非正常嗎?會計小白
老師好,個體戶按照個人經營所得上所得稅對嘛,具體稅率對應多少呀
老師,1月份有張加油費發(fā)票忘記入賬了,可以放在4月份入賬嗎?
就是這樣的
同學,你好 你12月份沒有申報嗎?
老師,個體戶需要在電子稅務局申報嗎?
同學,你好 需要申報的
公司14年才成立,有一個工程13年中的標,其中總包單位在16年的時候有部分的活轉包給我們公司干了,現(xiàn)在要開票,請問我們能直接開給總包單位嗎
同學,你好 不同的問題需要分開提問,會有更加專業(yè)的老師幫你解答,謝謝