那里計入成本的話,就是 借開發(fā)成本 貸應(yīng)付帳款~暫估
房地產(chǎn)公司。去年12月份要結(jié)轉(zhuǎn)成本,因此暫估了成本,我的分錄為,借:開發(fā)產(chǎn)品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬,請問今年施工方開發(fā)票來我付款的分錄怎么做?
房地產(chǎn)公司,根據(jù)產(chǎn)值計入開發(fā)成本,沒付款,沒發(fā)票,請問這個分錄怎么做?
你好,我們是房地產(chǎn)開發(fā),現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,有一些公司還沒有完全付完款,那我先預(yù)提成本,請問預(yù)提成本怎么做會計分錄?
房地產(chǎn)開發(fā)項目成本因為還沒有付款,沒有取得發(fā)票,要怎么掛賬?做會計分錄?謝謝
房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,預(yù)收款沒開發(fā)票,怎么預(yù)交所得稅,交了后會計分錄怎么做?
圖中問題一二,既然無權(quán)處分下簽的合同都有效了,那不就等于所有權(quán)都成立了么?為什么問題二還說無權(quán)處分下的所有權(quán)效力是待定的?效力不是跟著合同走的嗎?
老師好,請問單位在付了當(dāng)月電費時直接入了費用,借管理費用,制造費用,其他應(yīng)收款某某單位,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅,貸銀行存款。其中其他應(yīng)收款是幫行政部門代付的不能抵扣進(jìn)項稅,現(xiàn)需要做一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎樣做。
老師好,請問出口外貿(mào)CIF合同金額109000美金,四月份預(yù)收美金32700,其中扣38.5報文費,按照四月份第一個工作日匯率7.1775確認(rèn)預(yù)收款,結(jié)匯時金額:239265.08人民幣,五月份報關(guān)出口,報關(guān)單運費235美金,保費239美金,扣了郵遞費47.57美金,信用證95.38美金,國外扣款229.78美金,按照五月份第一個工作日匯率:7.2008確認(rèn)收入,5月20日結(jié)匯人民幣547496.36,當(dāng)日匯率:7.2108,請問會計分錄如何做?
老師,這個稅后付現(xiàn)成本是怎么計算的
跨省報個稅可以在同一個自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個自然人扣繳端
老師,購進(jìn)商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫存商品 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票時怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,公司里有個工人已滿60周歲,他的工資加餐補4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實際年利率應(yīng)該用哪個?
政府財政撥款是記什么科目
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費用,借其他流動資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動資產(chǎn)嗎?
開發(fā)成本是實際的
以后開發(fā)票來付款分錄怎么做?
那你直接就是借開發(fā)成本貸應(yīng)付賬款,后面取得發(fā)票作為附件放在后面就可以了。
還沒取得發(fā)票呀,本來這就是審計要求調(diào)整的,我取得的發(fā)票是2021年的呀,不對吧?老師
現(xiàn)在調(diào)整要放到202012月
你在匯算清繳之前取得發(fā)票就可以了,就有的時候你實際發(fā)生了沒有來得及取得發(fā)票,這個是很正常的情況。