那就是你多交了增值稅,你是不是賬面未交增值稅有借方余額
收到增值稅退稅?計入什么科目?是稅局扣錯的稅,
老師,收到稅務(wù)局的退稅15000(有關(guān)增值稅代開發(fā)票,后來作廢,需要退稅計入哪個科目?
老師,我們稅務(wù)局退回多交增值稅及附加稅計入什么科目
老師好,請問收到手續(xù)費退費的增值稅計入什么科目,是應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎
去年多交了增值稅,今年稅局退回來,會計分錄是什么,入什么科目
去年計提企業(yè)所得多計提了800元,今年紅沖后利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤不一致。資產(chǎn)負(fù)債表中紅沖的800元有增加,但利潤表的數(shù)據(jù)沒顯示增加
老師物流運輸行業(yè)這種司機在高速路口的通行費可以抵扣嗎
老師,我們是物業(yè)公司,我們收了小區(qū)業(yè)主的錢,買了塑鋼窗,給每個業(yè)主安裝,這個安裝是我們找的賣塑鋼窗的公司,人家是是包安裝,這樣我作為物業(yè)公司,我們收了業(yè)主的錢,怎么給業(yè)主開發(fā)票呢
會計學(xué)堂怎么看不了視頻了
一般納稅人自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)給員工做福利,原材料的進(jìn)項稅額還用轉(zhuǎn)出嗎
老師可以發(fā)一下紅字發(fā)票的操作步驟嗎?謝謝
老師,微信結(jié)息,怎么做賬
郭老師,請問老師結(jié)轉(zhuǎn)民間非營利組織只有收入的話,結(jié)轉(zhuǎn)出來是沒有東西的對嗎?
老師好,我們租廠房,現(xiàn)在不租了,但是剛開始做好分錄,應(yīng)付房租45萬,現(xiàn)在清了還有197500不需要付了,我的這個197500怎么沖出來呢
老師,賣出去的貨因質(zhì)量問題打折,打折部分開具紅字發(fā)票選擇銷售折讓,為什么界面不顯示需要打折金額,顯示的是之前銷售貨物時開具發(fā)票的金額。
不是多交的,是去代開發(fā)票時,在大廳就扣了。但是又重新在報稅時繳納了一筆。
是的,那就是你重復(fù)繳納了兩次增值稅,是多交了啊
嗯嗯,那怎么做分錄?
你是小規(guī)模納稅人,還是一般納稅人
小規(guī)模納稅人
你大廳繳納的時候,借:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 貸:銀行存款 確認(rèn)收入的時候,借:應(yīng)收賬款? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 然后申報繳納,又是借:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 貸:銀行存款 現(xiàn)在退回就是,借:銀行存款? 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅