當(dāng)時多交的余額在哪里掛著?
小規(guī)模納稅人,去年多繳的增值稅,今年稅局才退回,怎么分錄,可以入營業(yè)外收入嗎?
去年多交的所得稅,現(xiàn)在稅務(wù)局退回來,會計(jì)分錄怎么記?
老師,招失業(yè)人員退回增值稅,是退去年的增值稅今年才收到做什么科目?
稅務(wù)局退回去年的附加稅分錄是什么?需要做以前年度損益調(diào)整嗎?直接沖減本年增值稅科目。
老師,我們稅務(wù)局退回多交增值稅及附加稅計(jì)入什么科目
請問老師,我們1月發(fā)放一筆獎金忘申報個稅了,準(zhǔn)備在5月工資中一起申報,但其中有個離職人員,怎么操作?
老師 請問,第三問為什么-100+50
老師,公司與個人銷售,沒有簽合同沒有發(fā)票,需要報印花稅嗎?
老師出口貨物所有流程
快賬軟件里面如果記庫存商品,哪個地方能記數(shù)量
誤將員工入職日期在個稅系統(tǒng)早填了2個月,本應(yīng)有個稅但沒帶出來,調(diào)成正確的后還用更正之前的申報表嗎
老師,您好,我想向您請教一下。在電子稅務(wù)局,申報企業(yè)所得稅之彰,是不是無論季報還是年報,都要先把財務(wù)報表申報了?
老師好,PPT怎么一下插入多少張
老師你好,請問直接材料,期初+本期-結(jié)存,結(jié)轉(zhuǎn)的成本是負(fù)數(shù)什么情況?
老師,我們借給別人錢之后,別的公司沒錢還不夠,給了我們貨,我們該怎么處理
沒掛,是今年更正增值稅申報表后,多出來的
你好,那去年是多做了收入嗎?
是作廢一張發(fā)票,沒減掉作廢那張發(fā)票的收入和稅收,就進(jìn)行了申報,今年稅務(wù)核查,今年更正了收入,所以多交了稅收
那你賬上多做了收入,你看一下是不是?
收入今年已更正了
你更正了之后應(yīng)該有余額的。借,銀行存款負(fù)數(shù),貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)負(fù)數(shù) 借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅除未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借銀行存款貸未交增值稅,這不就下來了嗎?