您好,跨期發(fā)票,若上年發(fā)票在匯算清繳前取得,是可以在上年扣除
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,發(fā)現(xiàn)去年有筆費(fèi)用記多了,跨年怎么處理賬務(wù)
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,跨期費(fèi)用發(fā)票如何處理
工業(yè)會(huì)計(jì)采用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎?企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和小企業(yè)準(zhǔn)則如何區(qū)別?賬務(wù)處理有哪些科目不同?
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,跨年暫估入庫(kù),第二年收到發(fā)票如何進(jìn)行賬務(wù)處理
老師,現(xiàn)在支付2019度費(fèi)用發(fā)票掛賬其他應(yīng)付款,如何做賬務(wù)處理,企業(yè)適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
你好,老師,老板想把個(gè)體戶改成一般納稅人,工商,稅務(wù)銀行分別怎么處理,還有個(gè)體戶收款碼就得改成對(duì)公的不能隨便收款了吧
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個(gè)題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對(duì)賬的時(shí)候是該把退的錢加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤(rùn)表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報(bào)怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問一下,增值稅申報(bào)表里面,是哪幾項(xiàng)相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒有發(fā)票是否是按照成本價(jià)入賬?如果沒有是不是需要納稅調(diào)增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬。會(huì)計(jì)分錄我怎么做。資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)顯示哪里變動(dòng)。利潤(rùn)表哪里有變動(dòng)
怎么做賬務(wù)處理呢
您好,收到發(fā)票,紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票重新做賬。
之前沒有暫估呢……
就是我不是已經(jīng)報(bào)完第四季度的報(bào)表了嗎,又收到了2020年的一些費(fèi)用報(bào)銷發(fā)票,我該如何處理呢
您好,那您確認(rèn)是20年費(fèi)用,可以借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款
您好,在匯算清繳統(tǒng)一處理
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則好像沒以前年度損益調(diào)整科目吧
您好,那您可以用未分配利潤(rùn)科目
借:未分配利潤(rùn)貸:應(yīng)付賬款,這樣處理嗎?
匯算清繳的時(shí)候那要如何處理呢
您好,是的,您的理解非常正確。匯算清繳將以前年度損益調(diào)整還原至利潤(rùn)表科目,在20年報(bào)表體現(xiàn)