同學(xué),你好 工會賬戶也需要建賬寫分錄,設(shè)置三欄式明細(xì)賬,具體你可以咨詢你們街道所屬工會有什么要求,對于建賬的格式他們都有模板的 有些地方工會會每年檢查賬務(wù)處理、工會經(jīng)費(fèi)的支出是否合理

老師,請問工會賬戶是設(shè)備查賬簿,簡單的記一下收支還是需要建賬寫分錄,然后登記到各類賬簿上
老師,我剛接解出納工作才幾個(gè)月,就是記賬憑證號需要和會計(jì)的一致嗎?還是出納自己編個(gè)憑證號 ?之前我們公司的會計(jì)說各編各的,但是我發(fā)現(xiàn)有時(shí)候找單據(jù),要兩邊查看編號,比較 麻煩,沒有統(tǒng)一。 各編各的也有好處,我每收支一筆,就寫個(gè)編號,再交給會計(jì)做賬。 如果統(tǒng)一,就需要我入賬后,給會計(jì)做賬,再交給我,按會計(jì)上的記賬登記登記,因?yàn)槲业娜沼涃~是每天交的,會計(jì)做賬沒我的及時(shí),朋友和我說不需要和會計(jì)的一致,我自己記好日記賬就可以了,寫明摘要,方便查找就可以了,這意思編號我可以自己編是嗎?現(xiàn)在我的問題是我是每收支一筆,登記一個(gè)編號好,還是比方同一天入賬,有同類會計(jì)分錄的編個(gè)編號呢?我們會計(jì)的編號是記字 我的是收付轉(zhuǎn) 有矛盾嗎 因?yàn)槲覀兠刻焓杖胫С霰容^多 還有就是比方我的編號是這樣的收-1001,就是收訖1月的第一個(gè),我們會計(jì)說前面加個(gè)1字好區(qū)分月份,您覺得這樣計(jì)專業(yè)嗎?一般出納是怎么編號的呢?
老師請問我們公司上個(gè)月銷戶在月初的時(shí)候重新開戶銀行日記賬需要重新啟用,扉頁啟用日期是填開戶那天的日期嗎?賬簿名稱填第一冊還是第二冊?開戶費(fèi)是給現(xiàn)金,然后找公司報(bào)銷現(xiàn)金的,網(wǎng)銀上面有這一筆的明細(xì),需要登記在銀行存款日記賬上面嗎?
1.會計(jì)主體一定是法律主體,法律主體也一定是會計(jì)主體。()2.任何經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生都會導(dǎo)致會計(jì)等式兩邊發(fā)生增減變化。()3.資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)類項(xiàng)目是按照流動性排列的,流動性強(qiáng)的在前面。()4.會計(jì)科目是賬戶的名稱,是賬戶設(shè)置的依據(jù)。()5.銀行存款日記賬一般由會計(jì)來填制。()6.銀行存款日記賬與銀行對賬單之間的核對屬于賬賬核對。()7.會計(jì)賬簿是連接記賬憑證和會計(jì)報(bào)表的中間環(huán)節(jié)。()8.三欄式賬簿、多欄式賬簿和數(shù)量金額式賬簿是賬簿按照用途進(jìn)行的分類。()9.財(cái)產(chǎn)清查中,銀行存款余額調(diào)節(jié)表是調(diào)整會計(jì)賬簿記錄的重要原始憑證。()10.登記賬簿以后發(fā)現(xiàn)所記金額大于應(yīng)記金額,但記賬憑證正確,則可用補(bǔ)充登記法進(jìn)行更正。()四、業(yè)務(wù)核算題(本類題共25小題,每小題2分,共50分。)金豐科技有限責(zé)任公司2019年6月發(fā)生了如下的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),(1)收到某企業(yè)以銀行轉(zhuǎn)賬方式提供的投資款200000元,和某投資人的設(shè)備投資,設(shè)備估價(jià)500000元。(2)從銀行借入期限5個(gè)月、利率為5%的借款100000元。(
老師請問:把一個(gè)月的分錄完整做了登記在記賬憑證里了。然后是要把所有的每一個(gè)都分錄都登在會計(jì)賬簿上嗎?包括結(jié)轉(zhuǎn)成本的那分錄也要登會計(jì)賬簿嗎嗎?
老師 分公司獨(dú)立核算,那報(bào)稅做賬也是分開報(bào)嗎?
之前的會計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的


請問老師,工會賬戶的科目余額最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做? 例如,我現(xiàn)在發(fā)生了財(cái)務(wù)費(fèi)用,銀行存款,收到了工會返款我記到了經(jīng)費(fèi)收入,這三個(gè)科目余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
年終,所有的收入和支出,都要結(jié)轉(zhuǎn)到結(jié)余中 1、收入結(jié)轉(zhuǎn) 借:撥繳經(jīng)費(fèi)收入等 貸:結(jié)余 2、支出結(jié)轉(zhuǎn) 借:結(jié)余 貸:職工活動支出等
老師,工會的賬務(wù)處理適合手工憑證,手工帳吧。
嗯,工會的賬務(wù)處理不會很多,可以用手工賬