你好 看你的系統(tǒng) 一般是在固定資產(chǎn)里增加資產(chǎn),然后生成憑證!
?老師我們建辦公樓付款的時(shí)候掛的是預(yù)付賬款,現(xiàn)在轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的話(huà),要不要先轉(zhuǎn)在建工程,再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)? 還是直接借固定資產(chǎn),貸預(yù)付賬款
老師,我收到一個(gè)37000的噴碼機(jī)票,已付款的。是不是我借固定資產(chǎn)貸預(yù)付賬款 固定資產(chǎn)添加這個(gè)就行了。還是直接固定資產(chǎn)里面做分錄
老師,購(gòu)買(mǎi)了機(jī)械設(shè)備預(yù)付了設(shè)備款,做了借預(yù)付貸銀行,后面收到設(shè)備,入固定資產(chǎn)做了借固定資產(chǎn)貸預(yù)付,發(fā)票還沒(méi)收到,這樣做對(duì)嗎?后面收到發(fā)票的時(shí)候又怎么做?還是把發(fā)票發(fā)到前面的憑證里?
金蝶星辰軟件,1月購(gòu)買(mǎi)了一批辦公桌6萬(wàn),2月送過(guò)上門(mén)并安裝達(dá)到使用狀態(tài),發(fā)票到5月還不開(kāi)過(guò)來(lái)不知道為什么,我2月在固定資產(chǎn)新增了一張卡片,按合同價(jià)暫估了。這個(gè)暫估固定資產(chǎn)在系統(tǒng)怎么做?固定資產(chǎn)系統(tǒng)是綁定了卡片的,我收到發(fā)票又怎么做?我借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款暫估嗎?還是直接固定資產(chǎn)暫估,貸應(yīng)付賬款?收到發(fā)票后再借固定資產(chǎn),貸固定資產(chǎn)暫估?我的卡片一直綁定的暫估分錄?
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說(shuō)的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問(wèn)一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說(shuō)不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫(xiě)的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買(mǎi)回來(lái)原材料,開(kāi)始只有明細(xì)表,沒(méi)有發(fā)票,比如3月份買(mǎi)回來(lái)水泥 100噸,4月份買(mǎi)回來(lái)150,5月份買(mǎi)回來(lái)50,5月份開(kāi)票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購(gòu)商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過(guò)紅十字會(huì)對(duì)敬老院進(jìn)項(xiàng)無(wú)償捐贈(zèng)。請(qǐng)問(wèn)我公司入賬增值稅如何處理?
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對(duì)應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎
老師業(yè)務(wù)3中的12噸為什么不視同銷(xiāo)售算銷(xiāo)項(xiàng)稅額
老師我們單位承接了一個(gè)弱電安裝的項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)票有一些電纜,攝像機(jī)等,現(xiàn)在甲方要求我們開(kāi)發(fā)票,我的進(jìn)項(xiàng)票只有27萬(wàn),對(duì)方要求我們開(kāi)47萬(wàn)的發(fā)票,這咋開(kāi)了
請(qǐng)問(wèn)為什么資料四中支付設(shè)備拆卸費(fèi),不應(yīng)該借:固定資產(chǎn)清理5,貸銀行存款5,最后借銀行存款120,貸清理70,營(yíng)業(yè)外收入50嗎
我用快賬,怎么樣才能修改固定資產(chǎn)的開(kāi)始使用時(shí)間。我錄錯(cuò)了。
快賬,我沒(méi)使用過(guò) 你咨詢(xún)一下客服呢 抱歉