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一套新建賬務(wù),銀行存款期初余額420.本期借貸發(fā)生額相等,但是期末余額借貸雙方不等,差額就是420。這種應(yīng)該怎么處理呢

2021-01-20 22:06
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-20 22:09

你好,與銀行存款420對(duì)應(yīng)的科目是什么呢? 期初不可能只有銀行存款而沒(méi)有其他的科目,這樣是沒(méi)有做到? 資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益? 等式關(guān)系的?

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快賬用戶7932 追問(wèn) 2021-01-20 22:11

是這樣的,在19年初的時(shí)候,往銀行存了500.花了80.那么期初余額就是420了,對(duì)應(yīng)科目的話,我也不知道該怎么填了

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齊紅老師 解答 2021-01-20 22:12

你好,500是單位向個(gè)人借款的資金存入了銀行嗎?

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快賬用戶7932 追問(wèn) 2021-01-20 22:12

這個(gè)可以這么算吧。

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齊紅老師 解答 2021-01-20 22:13

你好,那就需要在期初數(shù)的其他應(yīng)付款填寫(xiě)500,未分配利潤(rùn)填寫(xiě)—80 這樣就可以平衡的,符合資產(chǎn)(420)=負(fù)債(500)%2B所有者權(quán)益(—80)? 等式關(guān)系的?

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快賬用戶7932 追問(wèn) 2021-01-20 22:16

原來(lái)如此,謝謝啦!

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齊紅老師 解答 2021-01-21 08:09

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好,與銀行存款420對(duì)應(yīng)的科目是什么呢? 期初不可能只有銀行存款而沒(méi)有其他的科目,這樣是沒(méi)有做到? 資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益? 等式關(guān)系的?
2021-01-20
同學(xué)你好。照片中數(shù)字好像是期初104800,借方129800,貸方25000。有些會(huì)計(jì)主體(比如銀行) 的銀行存款借方表示減少貸方表示增加。那這個(gè)賬套中就是期初104800+貸方25000-借方129800=0就沒(méi)有問(wèn)題。
2020-10-29
同學(xué)好 一般情況下應(yīng)收賬款和財(cái)務(wù)費(fèi)用沒(méi)有對(duì)應(yīng)關(guān)系
2022-02-17
您好,您發(fā)的公式從報(bào)表層面是這樣算沒(méi)錯(cuò)。但從科目余額表是不完全對(duì)的。因?yàn)橘Y產(chǎn)類(lèi)科目中也存在備抵科目,例如減值準(zhǔn)備,累計(jì)折舊、累計(jì)攤銷(xiāo)這些都是貸方余額。所以不能一概而論都是你上面的那個(gè)公式,還需要減去備抵科目的貸方余額。 你的科目余額表資產(chǎn)合計(jì)與表中的不平是就是因?yàn)楹雎粤死塾?jì)折舊這個(gè)科目
2021-10-26
什么意思?如果不是損益類(lèi)的話,他都通常會(huì)有余額,有借方,有貸方,會(huì)有余額。這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅本身,它是屬于二級(jí)明細(xì)科目,如果說(shuō)對(duì)方做了三級(jí)呢,就是錯(cuò)誤的,你直接把對(duì)方給你的余額里面的二級(jí)明細(xì)科目和三級(jí)明細(xì)科目合起來(lái),作為你的期初轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2021-12-24
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