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老師,我看實操里寫記賬憑證時需要的原始憑證里,有付款申請書,產(chǎn)品成本表,入庫單,發(fā)票,銀行付款回單這五樣。 可是我們單位采購都是采購員自己先墊付的,最后一起報銷,我記賬時都需要采購員提供哪些原始憑證?

2021-01-20 20:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-20 20:53

你好,同學。 發(fā)票、報銷單 、入庫單 等

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快賬用戶6106 追問 2021-01-20 20:58

那分錄是借庫存商品 貸其他應付款_——采購員嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-20 21:00

對的,分錄處理正確的,同學

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快賬用戶6106 追問 2021-01-20 21:01

謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2021-01-20 21:01

不客氣,祝你工作愉快。?

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快賬用戶6106 追問 2021-01-21 19:41

老師,我還想接上面的問題問下,采購員墊付很多筆費用,有十幾筆不同類型的費用支出整合到一起填了個費用報銷封面,銀行一次性保險總額 那我寫分錄是根據(jù)業(yè)務類型不同,分開寫分錄還是就寫一個借管理費用貸銀行存款呢

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快賬用戶6106 追問 2021-01-21 19:44

舉個例子:她墊付的,物業(yè)費1000,快遞費500,餐費2000,廣告費2000文件柜1000,各個費用也單獨寫報銷單了,只是 最后封面匯總了一個總數(shù),銀行轉(zhuǎn)賬給她報

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快賬用戶6106 追問 2021-01-21 19:44

這分錄我應該怎么寫?

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你好,同學。 發(fā)票、報銷單 、入庫單 等
2021-01-20
您好,按照時間順序一做賬就行
2023-01-03
您好,操作不合規(guī)的,存在財務、稅務、廉政多重風險 1.《國有企業(yè)財務管理辦法》 明確規(guī)定的公款不得私存:備用金應通過公司賬戶或?qū)A付卡管理,禁止長期存放于員工個人賬戶 2.票與資金流不一致的稅務風險,供應商開具公司抬頭發(fā)票,但實際付款方為個人,可能被稅務機關(guān)認定為 “三流不一致”,導致進項稅不得抵扣(依據(jù):國家稅務總局公告2018年第28號) 個人也有稅務風險,長期占用公司資金未歸還,可能被視同 “員工借款”,按“工資薪金”補稅(參考《個人所得稅法》) 3.國企審計重點有備用金管理是巡視/審計高頻問題,若未建立臺賬、無審批記錄,可能被認定為 “內(nèi)部控制缺陷”
2025-03-28
你好,如果是單一材料的話可以,如果是多種材料,需要按和準確的比例分攤,否則的話記錄管理費用
2022-02-21
同學您好,由于時間限制,您的幾個問題可否通過我跟您一問一答進行,這樣時間比較充裕
2022-02-26
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