你好,財務(wù)費用(利息收入)計入貸方?jīng)]有錯誤啊 管理費用誤記入貸方,是正確的應(yīng)當(dāng)計入借方的意思?與管理費用對應(yīng)的科目是什么呢?
老師:財務(wù)費用(利息收入)及管理費用誤記入貸方,要如何更正憑證
企業(yè)用庫存現(xiàn)金支付購入的管理部門使用的辦公耗材,金額1000元,在填制記賬憑證時誤計入銀行存款賬戶,并據(jù)以登記入賬,其錯誤記賬憑證所反映的會計分錄如下。 借:管理費用—辦公耗材 1000 貸:銀行存款 1000 。請采用差錯更正方法,編制更正分錄
財務(wù)費用明細(xì)下利息收入貸方本期發(fā)生沒有記上數(shù) 但是憑證正確
練習(xí)錯帳的更正方法6月20日,收到銀行存款利息8640元,記賬憑證無誤,但登記入賬時把8640元記成8460借:銀行存款8640貸:財務(wù)費用-利息8640
企業(yè)用庫存現(xiàn)金支付購入的管理部門使用的辦公耗材,金額1000元,在填制記賬憑證時誤計入銀行存款賬戶,并據(jù)以登記入賬,其錯誤記賬憑證所反映的會計分錄如下。借:管理費用?-辦公耗材1000貸:銀行存款1000。請采用差錯更正方法.編制更正分錄
老師,我想問一下,8.23號,也就是當(dāng)月開了一張電子普票,發(fā)現(xiàn)貨物名稱寫錯了,我現(xiàn)在想要紅沖這張發(fā)票,再重新開一張正確的,咋操作?操作步驟和流程可以寫一下嗎?謝謝!
您好老師,這個表格應(yīng)該是民間非盈利機(jī)構(gòu)的。請問,是要資產(chǎn)=負(fù)債?凈資產(chǎn)是吧,那非限定資產(chǎn)是那個數(shù)字來的呢,我們這個機(jī)構(gòu)沒有收入。有點費用。
生產(chǎn)型企業(yè)首次想要退稅,具體流程以及準(zhǔn)備材料是什么
出口報關(guān)成交方式cif, 那運費是美元保費是人民幣,分別分?jǐn)偟綀箨P(guān)單上的多個產(chǎn)品上嗎?按照美元金額分?jǐn)偅?/p>
收到打款認(rèn)證費計入?
老師好~咨詢下,個體工商戶開具的發(fā)票,有效力嗎?我們是一般納稅人,對方是個體工商戶~對方給我們開票了~
你好老師,養(yǎng)殖企業(yè)因牛羊病死從保險公司取得的牛羊理賠款需要繳納企業(yè)所得稅嗎?有政策嗎?
老師你好,這個題的資料三中的律師費的分錄應(yīng)該怎么做?能計入投資收益的借方嗎?謝謝
個體戶1至6月個稅沒有報如何補(bǔ)報,逾期罰款怎么處理
老師,公司清完稅了,對方?jīng)]開過來的發(fā)票還能開出來嘛?
我把財務(wù)費用利息收入記入 借:銀行存款 貸:財務(wù)費用 管理費用水電費記入 借:銀行存款 貸:管理費用 導(dǎo)致金蝶利潤表和科目余額表有差額。
沒有直接放借方用負(fù)數(shù)記賬
你好 財務(wù)費用——利息收入,可以是借方負(fù)數(shù),也可以是貸方正數(shù)(這兩種方式都是可以的) 管理費用水電費記入 借:銀行存款 貸:管理費用 當(dāng)年的調(diào)整分錄是 借:管理費用 貸:銀行存款 金額是上個分錄金額的兩倍
理解了,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝