久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

企業(yè)用庫存現(xiàn)金支付購入的管理部門使用的辦公耗材,金額1000元,在填制記賬憑證時(shí)誤計(jì)入銀行存款賬戶,并據(jù)以登記入賬,其錯誤記賬憑證所反映的會計(jì)分錄如下。借:管理費(fèi)用?-辦公耗材1000貸:銀行存款1000。請采用差錯更正方法.編制更正分錄

2022-12-03 00:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-03 00:29

同學(xué)你好 借:銀行存款 1000 貸:庫存現(xiàn)金1000

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
您好,更正分錄: 借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金
2021-10-30
同學(xué)你好 借:銀行存款 1000 貸:庫存現(xiàn)金1000
2022-12-03
借:銀行存款 貸:現(xiàn)金
2022-04-29
借:銀行存款1000 貸:庫存現(xiàn)金1000
2022-10-03
同學(xué)你好,用紅字更正法 沖銷錯誤憑證 借,管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) 貸,銀行存款,負(fù)數(shù) 做正確憑證 借,管理費(fèi)用 貸,庫存現(xiàn)金;
2022-04-25
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計(jì)解決68456個(gè)問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計(jì)問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計(jì)問小程序
會計(jì)問小程序
×