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年底結(jié)賬,本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做,除了這個結(jié)轉(zhuǎn)為0還有其他的嗎?增值稅要年結(jié)嗎

2021-01-20 08:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-20 08:45

您好, 您好,借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤 虧損做相反的分錄 增值稅科目結(jié)平

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快賬用戶5336 追問 2021-01-20 09:29

增值稅怎么結(jié)平

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齊紅老師 解答 2021-01-20 09:36

?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

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您好, 您好,借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤 虧損做相反的分錄 增值稅科目結(jié)平
2021-01-20
你好,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄是 借:本年利潤 ?,貸:利潤分配—未分配利潤 或相反分錄 如果有凈利潤,需要提取盈余公積,可能還會涉及分紅?
2021-01-06
其他的不需要的,如果有盈利計提盈余公積分紅
2024-12-27
你好,你們單位是盈利的嗎?
2022-03-01
可以的 盈利的需要補盈余公積 其他的不用做
2022-01-11
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