你好 增值稅不需要繳納 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目 不需要交納增值稅 附加稅不需要計(jì)提

發(fā)生主營業(yè)務(wù)收入5萬元 增值稅1000元, 增值稅轉(zhuǎn)免稅收入的時(shí)候,寫不寫增值稅附加部分
發(fā)生主營業(yè)務(wù)收入 50000元 增值稅1000,把增值稅轉(zhuǎn)免稅收入時(shí) 附加稅也算出來,都分別轉(zhuǎn)免稅收入還是,只轉(zhuǎn)增值稅免稅收入
小規(guī)模納稅人季度不超30萬免征增值稅,增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,附加稅需要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?
小規(guī)模納稅人季度銷售額(不含稅)小于30萬,免增值稅,增值稅減免的部分做營業(yè)外收入,增值稅對應(yīng)附加稅的稅不是也減免嗎?那個(gè)也需要做轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?
老師好,肉加工成羊肉卷之類的食品加工生產(chǎn)企業(yè),采購商散戶忒多,很多不給開發(fā)票,還有銷售的一大部分不要票,老板說是按稅務(wù)要求做賬。我倒是會(huì)做,有啥其他建議嗎
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝


謝謝老師,不需要繳納時(shí),會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅金——增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸:營業(yè)外收入 不需要計(jì)提附加稅,不需要把附加稅轉(zhuǎn)免稅收入對嗎
是的? 這樣理解正確的
好的 謝謝 老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快