你好 增值稅不需要繳納 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目 不需要交納增值稅 附加稅不需要計提
發(fā)生主營業(yè)務(wù)收入5萬元 增值稅1000元, 增值稅轉(zhuǎn)免稅收入的時候,寫不寫增值稅附加部分
發(fā)生主營業(yè)務(wù)收入 50000元 增值稅1000,把增值稅轉(zhuǎn)免稅收入時 附加稅也算出來,都分別轉(zhuǎn)免稅收入還是,只轉(zhuǎn)增值稅免稅收入
小規(guī)模納稅人季度不超30萬免征增值稅,增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,附加稅需要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?
小規(guī)模納稅人季度銷售額(不含稅)小于30萬,免增值稅,增值稅減免的部分做營業(yè)外收入,增值稅對應(yīng)附加稅的稅不是也減免嗎?那個也需要做轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?
老師內(nèi)賬的庫存每月對不上可以每月沖盤虧嗎?
老師幫我看看這個憑證我有點迷糊,謝謝
涉稅賬務(wù)調(diào)整,如果跨年了,損益類的調(diào)整,在決算報表編制之前的,損益類科目通過“本年利潤”來調(diào)整。我想問一下,這種調(diào)整是回調(diào)整在當(dāng)年,還是跨年的那一年?
能給我解釋下這個賬做的什么意思么
老師,我公司只有我一個出納,外賬找代賬公司做,平時,我將發(fā)票及收據(jù)給代賬公司,我還需不需要做收付業(yè)務(wù)的記賬憑證?如果需要做收付業(yè)務(wù)的記賬憑證,那我的原始憑證怎么辦?(原始憑證已經(jīng)給代賬公司了)
關(guān)于現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表這三個表我依舊沒有搞清楚 填不明白 我需要詳細(xì)的解釋現(xiàn)在我正在填寫2月份的這三個報表
老師,您好,請問水果車間成本計算,有方法可以推薦嗎
老師,這是輔助生產(chǎn)車間費(fèi)用的歸集與分配例題,我的問題是分錄中為什么借記制造費(fèi)用貸記生產(chǎn)成本?我覺得應(yīng)該是相反的,請老師教一下
老師,住宿發(fā)票可以一次性開兩萬嗎
山東省中級會計報考工作年限要求嚴(yán)嗎?
謝謝老師,不需要繳納時,會計分錄 借:應(yīng)交稅金——增值稅(銷項稅) 貸:營業(yè)外收入 不需要計提附加稅,不需要把附加稅轉(zhuǎn)免稅收入對嗎
是的? 這樣理解正確的
好的 謝謝 老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快