您好,社保金額,每月應(yīng)當(dāng)相對(duì)固定。若有差異,可以在以后月份調(diào)整
請(qǐng)問老師,個(gè)人承擔(dān)單位部分和個(gè)人部分的社保,發(fā)放工資時(shí)候也是按照扣除全部社保金額的實(shí)際工資發(fā)放的,那這個(gè)申報(bào)個(gè)稅時(shí)候要怎么申報(bào)呢
在計(jì)算社保的個(gè)人繳納部分和單位繳納部分時(shí)候和實(shí)際的有出入,怎么調(diào)整? 因?yàn)樵谧龉べY,和支付社保的分錄里面是和實(shí)際不一樣的 個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候也是和實(shí)際不一樣的
老師計(jì)提社保分錄(單位部分)借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬社保 繳納社保(單位+個(gè)人)借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 可是計(jì)提的時(shí)候和實(shí)際繳納的個(gè)人部分如何做賬呢
老師,我們公司當(dāng)月繳納的社保當(dāng)月才計(jì)提,之前是圖片上的做法(計(jì)提和實(shí)繳差出來的個(gè)人部分發(fā)工資的時(shí)候就做平了),我想把實(shí)際繳納的時(shí)候個(gè)人承擔(dān)部分換成“其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人承擔(dān)部分)”科目,可以嗎?這樣工商年報(bào)統(tǒng)計(jì)的時(shí)候科目余額表一眼就能看出來單位繳納多少了
老師,我這個(gè)月做工資時(shí)發(fā)現(xiàn)有位員工社保中的失業(yè)保險(xiǎn)稅局未扣款成功,每月員工社保個(gè)人繳納部分為405.63,但實(shí)際代扣代繳只有386.31,那我做工資和申報(bào)個(gè)稅時(shí)是按實(shí)際賬上扣繳的社保金額386.31申報(bào),還是按實(shí)際員工應(yīng)繳納金額405.6做工資和申報(bào)個(gè)稅?
請(qǐng)問:個(gè)人到稅務(wù)局貸開票,所得稅還得企業(yè)代扣代繳嗎
我是北京的一家物流公司,購(gòu)買的電車很多輛,有一百多萬進(jìn)項(xiàng)稅,老板想讓退稅,請(qǐng)問可行嗎
老師請(qǐng)教下,華億是二手房東租廠房給艾米,重租這種情況華億還要不要交其他稅費(fèi)呢?
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師代收代付這個(gè)扣除25個(gè)點(diǎn)后打給對(duì)方發(fā)票怎么開?分錄如何做呢?
老師,法人自己從公戶轉(zhuǎn)出一筆1000元的工資,我怎么做分錄
當(dāng)月車間沒有生產(chǎn)產(chǎn)品,車間固定資產(chǎn)提折舊科目是制造費(fèi)用,還是管理費(fèi)用
老師,內(nèi)賬,單位收到某公司預(yù)付貨款,電子承兌,我入賬借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)收賬款可以唄?不設(shè)預(yù)收賬款科目?
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
我現(xiàn)在錄25年1月單據(jù),發(fā)現(xiàn)24年12月多計(jì)提了城建稅,地方教育費(fèi)附加,少計(jì)提了企業(yè)所得稅。那24年企業(yè)所得稅年報(bào)咋整。建議怎么操作比較好也比較方便。
現(xiàn)在已經(jīng)有差異了,實(shí)際與賬面不符
您好,那您在最近一個(gè)月申報(bào)處理,將兩個(gè)差異一次處理
賬面怎么調(diào)整呢
實(shí)際單位繳納部分多一點(diǎn)
您好,本期計(jì)提的社保金額等于應(yīng)計(jì)提的金額減去賬面與系統(tǒng)部分差額。
個(gè)稅那邊怎么處理呢
您好,按實(shí)際計(jì)提的金額申報(bào),有差異在最近一期處理
跨年了呢
您好,跨年做賬就比較麻煩,需要根據(jù)實(shí)際金額,還原至相關(guān)年度
個(gè)稅那邊您說 按實(shí)際計(jì)提的金額申報(bào),有差異在最近一期處理 具體怎么操作呀 實(shí)際數(shù)+差異部分嗎
您好,按您申報(bào)的數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算的金額,個(gè)稅沒有差異
沒有理解您說的沒有差異
您好,就是通過做賬的金額,使最后的個(gè)人社保和公司社保余額無差異。