你好,差額你可以紅沖稅金及附加,或者是補(bǔ)計(jì)提稅金及附加。

老師,請問印花稅的應(yīng)納稅額和應(yīng)補(bǔ)稅額差4分錢是什么原因?
老師你好,關(guān)于印花稅繳納。有兩個(gè)問題請教老師。 ①印花稅的納稅依據(jù)是合同價(jià),意思是不管實(shí)付金額是多少嗎? 因?yàn)楦鞣N原因,可能是質(zhì)量不過關(guān),或者有違規(guī)罰款,導(dǎo)致最終的結(jié)算金額低于合同價(jià)的。請問應(yīng)該按什么金額納稅? ②按合同分筆繳納印花稅的,是要按合同總價(jià)一次繳全,還是可以按實(shí)付金額分筆繳納?
老師好,賬上的應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng))和增值稅申報(bào)表主表里的期末留抵稅額金額差印花稅+稅控盤維護(hù)費(fèi)的金額,這是什么原因?
房租完稅證明和發(fā)票納稅金額差1分錢,是什么原因造成的
老師,請問下2023.6未分配利潤期末減期初和凈利潤差92.92 應(yīng)交稅費(fèi)報(bào)表數(shù)和明細(xì)賬中也是相差印花稅92.92這個(gè)金額,是什么原因?qū)е碌?/p>
老師廠房買熱水器和廚寶 沒有發(fā)票掛預(yù)付賬款還是其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款 我有點(diǎn)搞不懂 可以給我講下怎么判斷嗎?
老師,個(gè)人代開普通發(fā)票10萬以下需要交增值稅稅嗎?
小規(guī)模個(gè)體工商戶,幾個(gè)老板一起投錢,所以要做賬,第三季度開票超了,怎么計(jì)提稅,之前做分錄時(shí)沒有價(jià)稅分離,
老師,供應(yīng)商賣設(shè)備加安裝設(shè)備,他如實(shí)開設(shè)備和,安裝對咱們?nèi)胭~沒有影響吧,咱們正常入就行。就是他的稅點(diǎn)不同是嗎
現(xiàn)在就是一個(gè)大集團(tuán)下面很多項(xiàng)目,她們現(xiàn)在付不了錢,想讓我們打折,但是發(fā)票開過去了,而且有的開了好幾年,我們這個(gè)時(shí)候是發(fā)票重開,還是部分紅沖呢
老師,您好!請問一下比如我在建工程轉(zhuǎn)固了,當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)固的時(shí)候是按照已經(jīng)報(bào)銷的金額做得,那針對前期已經(jīng)發(fā)生,但是轉(zhuǎn)固后才報(bào)賬的這些費(fèi)用,可不可以直接費(fèi)用化?
老師好,請問個(gè)體工商戶的營業(yè)執(zhí)照是2020年9月11日注冊的,現(xiàn)在一直沒有做稅務(wù)登記會不會有影響
經(jīng)營者開的個(gè)人名字車子發(fā)票 可以用在個(gè)體戶抵成本費(fèi)用發(fā)票嗎
2022注冊的公司實(shí)收資本到位時(shí)間
老師您好,我想問一下關(guān)于原材料的,如果我需要新增一個(gè)“原材損耗/材料損耗”的這個(gè)科目,那具體的分錄應(yīng)該怎么做呀?


那請問這是什么原因???
你好,這個(gè)是稅款四舍五入的差異。
老師,我所得稅多計(jì)提了1000元,跨年度,可以不用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
你 好,可以不用的。 可以的
那我直接在1月份沖減吧
可以這么做的,可以的,可以的。
老師,這個(gè)所得稅多計(jì)提正常嗎?
多計(jì)提是什么意思?沒看懂。
我在12月末計(jì)提企業(yè)所得稅,然后我這個(gè)月申報(bào)與我計(jì)提的金額差了一千多
紅沖就可以 紅沖就可以。
企業(yè)發(fā)生這種情況的多嗎?
你好,如果他算得不對,發(fā)生是正常的,沒有問題啊。
我是按照25%計(jì)提的,沒有考慮到優(yōu)惠政策
你好,不要再糾結(jié)這個(gè)了
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。