你好,能把你附表4是如何填寫的提供一下圖片? 你單位當(dāng)月有增值稅應(yīng)納稅額需要繳納嗎?
一般納稅人當(dāng)月還有留抵進(jìn)項稅額,本期增值稅應(yīng)納稅額為0,但本期發(fā)生了稅控維護(hù)費的全額抵減,已填寫表4稅額抵減,主表23欄填寫了維護(hù)費后,出現(xiàn)本期應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),結(jié)果不能申報負(fù)數(shù)的增值稅,請問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去申報呢?
一般納稅人,18年成立繳納的280元稅控盤費,一直沒抵扣,現(xiàn)在可以補(bǔ)抵嗎? 增值稅納稅申報表附表4中第一行增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護(hù)費,本期發(fā)生額寫280元后,需要在主表中哪一行填寫數(shù)據(jù)嗎?
請問老師,一般納稅人稅盤維護(hù)費抵扣在增值稅申報表中主表填哪一欄呢,附表4已經(jīng)填了,但主表中沒看到減免
老師,請問下稅盤的280元抵扣進(jìn)項時,申報增值稅主表中哪里體現(xiàn)?附表已經(jīng)填數(shù)據(jù)了,但是主表沒有體現(xiàn)出來,需要自己自動填
老師好,稅盤維護(hù)費289元遞減增值稅在申報表的那一欄填列的,減免稅明細(xì)表已經(jīng)填了
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
2023年度個人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個稅代扣代繳是填12個月人數(shù)和嗎
老師您好,麻煩問一下一人有限公司的法人可以再注冊一人有限公司嗎
賬上計提的其他應(yīng)收款社保個人部分和其他應(yīng)收款公積金個人部分不對,但是想不到是之前那比計提錯了,可以直接調(diào)賬嗎?
提問:客戶簽合同是和A公司簽的,貨款打到了B公司,B公司是A公司的子公司,以什么方式把B公司的貨款轉(zhuǎn)到A公司賬戶上去
老師您好請問,請問知識產(chǎn)權(quán)入股,攤銷按多少年合適?
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時扣手續(xù)費,能體現(xiàn)凈額及對利潤影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時確認(rèn)費用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費用確認(rèn)時間有脫節(jié)。可依企業(yè)關(guān)注重點和會計政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費用手續(xù)費確認(rèn)收入,就是收入和費用脫節(jié),因為抖音平臺收入26號以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財務(wù)費用50貸主營業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時候也可以直接按銀行實際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計減除費用
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需要繳稅
你好,能把你附表4是如何填寫的提供一下圖片?
都發(fā)不了截圖
你好,我需要看你附表4的圖片,才知道你是不是填寫的有錯誤 我這邊是可以發(fā)截圖的,請看
附表四就填的第一欄,沒填其他的
附表四就填的第一欄,沒填其他的
你好,你還需要在實際抵扣稅額欄次填寫相應(yīng)金額,這樣才可以在主表的應(yīng)納稅額減征額欄次體現(xiàn)的?
我存到手機(jī)上也發(fā)不了,電腦上 也發(fā)不了,實際的也填了
你好,發(fā)不了圖片,你可以聯(lián)系一下技術(shù)老師,看是什么原因?qū)е碌? 我需要看你附表4的圖片,才知道你是不是填寫的有錯誤
老師是這樣填的
你好,這樣填寫之后,主表的應(yīng)納稅額減征額欄次應(yīng)當(dāng)有280的數(shù)據(jù)才是啊
沒有,自己填上一樣的吧
你好,沒有就只能是自己填寫上去了?