你好 結(jié)轉(zhuǎn)5萬(wàn)是做了收入五萬(wàn)的嗎
合同金額10萬(wàn),1月份結(jié)轉(zhuǎn)了5萬(wàn)的收入,2月份開了10萬(wàn)元發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)1月和2月的增值稅怎么申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào),1月未開票收入-10萬(wàn),2月開票收入是20萬(wàn),未開票收入是4萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)2月增值稅怎么申報(bào)開票收入和未開票收入
1,2月份各開票10萬(wàn)元,因?yàn)殚_票有錯(cuò)誤,在3月份重開20萬(wàn),新開了10萬(wàn),1-2月份票開了負(fù)數(shù)。請(qǐng)問(wèn)3月份開票金額30萬(wàn)影響我4-5月份開票金額嗎?不超30萬(wàn)
1月份計(jì)提了當(dāng)月10萬(wàn)的應(yīng)交增值稅及1萬(wàn)的附加稅。2月繳納了1月10萬(wàn)的增值稅和1萬(wàn)的附加稅。3月發(fā)現(xiàn)1月申報(bào)錯(cuò)誤,更正了申報(bào)。5月公司以后賬戶收到申報(bào)錯(cuò)誤造成的多繳納的2萬(wàn)增值稅及2000的附加稅。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)差錯(cuò)分錄怎么做
老師,我們1月份簽訂了一份合同,應(yīng)付10萬(wàn)賬款含稅金額10萬(wàn),2月份付款先付5萬(wàn),對(duì)方給我們開了5萬(wàn)元的發(fā)票,我們簽合同和第一次付款要怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司(一般納稅人)自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品開具免稅發(fā)票,對(duì)方可以進(jìn)行抵扣嗎
印花稅申報(bào)表如何申報(bào),應(yīng)稅金額是合同金額嗎,含不含增值稅。
老師你好,小規(guī)模公司買個(gè)小汽車,租出去,經(jīng)營(yíng)范圍寫上租賃就行吧,還需要辦什么證嗎
@劉艷紅老師,老師,利潤(rùn)分配二級(jí)科目以前年度損益調(diào)整和以前年度損益調(diào)整有什么區(qū)別?是不是可以這樣理解,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則補(bǔ)計(jì)提2020年漏錄入的固定資產(chǎn)折舊用利潤(rùn)分配二級(jí)科目以前年度損益調(diào)整時(shí),不用改2024年報(bào)表,假如是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整,要改2024年報(bào)表,問(wèn)題是這兩個(gè)科目最終都轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)中,為什么小企業(yè)會(huì)計(jì)用的科目是影響當(dāng)時(shí)未分配利潤(rùn),而會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用的就算是影響
老師法人可以兼財(cái)務(wù)嗎?
有沒(méi)有老師開過(guò)pcba板的發(fā)票呀?稅收貨物名稱應(yīng)該選什么?。恐徽业搅藀cb板的
營(yíng)業(yè)執(zhí)照上可以開材料,但我們主要提供勞務(wù),想問(wèn)開小額的有沒(méi)有什么影響
老師,請(qǐng)問(wèn)一下20年開的紙質(zhì)發(fā)票100萬(wàn),但是甲方當(dāng)時(shí)只撥付了993000多,剩余7000一直沒(méi)有撥付,甲方意思是7000紅沖掉,可以紅沖么?
印花稅最新政策是什么?有什么變動(dòng)?
請(qǐng)問(wèn)一個(gè)人工他在A公司每個(gè)月領(lǐng)¥5000在A公司繳納社保,同時(shí)他又在B公司兼職,每個(gè)月2000塊錢,在畢公司的工資還需要繳納社保嗎?
5萬(wàn)從預(yù)收款結(jié)轉(zhuǎn)到 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入!
一月份安五萬(wàn)申報(bào)增值稅附加稅 借預(yù)收賬款5貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 二月份紅沖五萬(wàn),做10萬(wàn)的 借預(yù)收賬款-5 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借預(yù)收賬款10萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)