您好 您可以看到當期的一次性扣除金額么 然后再到賬上找這個數字
9月新增固定資產,所得稅季報時候需要填寫固定資產加速折舊優(yōu)惠明細表里的固定資產500萬以下設備一次性扣除這個項目么?還是等到年度匯算再一次性扣除,把折舊金額調增利潤
老師,以前財務在2020年4月份的申報第一季度企業(yè)所得稅的時候填報了固定資產加速折舊一次性扣除的優(yōu)惠政策,在賬務上哪里體現出來呢,找不到加速折舊的固定資產的這個原值。
公司去年11月購買的汽車作為固定資產入賬了,在第四季度企業(yè)所得稅申報時填了資產加速折舊表,在匯算清繳時也填了資產加速折舊表,賬面上也一次性折舊了,稅務上也一次性扣除了,現在2022年第一季度企業(yè)所得稅申報時要不要填資產加速折舊表啊?
老師好! 如果我7月份購進30萬元的汽車,那么在居民企業(yè)所得稅(7月至9月季報)預繳申報表中,固定資產加速折舊(扣除)優(yōu)惠表中固定資產一次性除填好后,下一季度(10月至12月)如果沒有新增固定資產一次性扣除,那固定資產加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細表中固定資產一次性扣除表格中就不用填任何數字了,對嗎?還是需要把上季度的數字填進去?。苛硗庠诰用衿髽I(yè)所得稅預繳申報表(1月至12月)年報中的固定資產一次性扣除也要如實填寫的,對嗎
請問老師:本月如果固定資產入賬,想加速折舊,應該在哪個月申報企業(yè)所得稅時稅前扣除一次性加速折舊的固定資產費用
老師,匯算清繳里面的資產總額,是四個季度的季末資產總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調賬,借:應收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統已經自動帶出免稅金額到主表對應欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統會提示錯誤,正確應該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結果人家又拿作廢的680報賬了,錢已經到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財務把一部分應收賬款和預收賬款,登記錯誤,我在今年可以直接進行調整嘛?
有一家紅磚廠,生產紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計折舊明細表沒有預計凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時候買的固定資產,能不能再一般納稅人時開進項發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經營成本來呀,按什么比例計算成本費用???
在賬上固定資產卡片管理中看不到這個原值這個金額
那應該是前任沒有計入固定資產
現在領導說要更正這個申報,不享受這個優(yōu)惠了,但是我在賬務上又找不到這個固定資產,那我要怎么弄呢?
看當時這個固定資產是怎么入賬的 然后再做對應調整