同學(xué)你好 所得稅按本年利潤累計(jì)數(shù)減去上年可以彌補(bǔ)的虧損之后的應(yīng)納稅利潤乘以適用稅率并減去上期已計(jì)提的數(shù)額來計(jì)算.
老師,所得稅計(jì)提的時(shí)候,不是以本年利潤的余額計(jì)提所得稅,而是以本年利潤加上所得稅的數(shù)字計(jì)提對嗎
老師,在未計(jì)提所得稅的情況下,本年利潤貸方有余額,是不是應(yīng)該計(jì)提所得稅?
計(jì)提所得稅的時(shí)候用的是本年利潤*所得稅稅率嗎
增值稅需要繳納,附加稅里留抵退稅本期扣除額里有金額,導(dǎo)致附加稅不用繳納是什么意思
現(xiàn)在出租車機(jī)打的那種發(fā)票,還能報(bào)銷用嗎? 抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
花錢借錢,開工。以最晚的算。2-10迷惑。為啥選擇3.15
老師日后事項(xiàng)。分錄能不能給我寫下。是補(bǔ)提壞賬,以前的遞延所得稅資產(chǎn)要不要沖掉呢
現(xiàn)在出差的高鐵票還好計(jì)算抵扣嗎?
老師c為啥對。感謝感謝
老師,去年工商年報(bào)現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào),什么時(shí)候公司異常能移除
建筑勞務(wù)公司是一般納稅人,開建筑勞務(wù)發(fā)票是9%,那合同是只能做勞務(wù)還是可以包工包料的?這個(gè)是根據(jù)什么決定的
老師就是我們公司是谷物加工的,,報(bào)表上怎么會(huì)有研究費(fèi)用
?老師,我們買材料實(shí)際花了1475,對方開的1500發(fā)票?怎么入賬呢
老師,本年利潤累計(jì)數(shù)是已經(jīng)減去上一季度的所得稅了,因?yàn)樯弦患径鹊乃枚惤Y(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了。
季度所得稅是這樣計(jì)算 應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
利潤總額=收入—成本—費(fèi)用—稅金及附加—所得稅嗎
你說的這是凈利潤 利潤總額是不減所得稅的金額
利潤總額是不減所得稅的金額計(jì)算的
老師,我就是迷糊這一點(diǎn),要是計(jì)提第二季度的所得稅以本年利潤累計(jì)數(shù)計(jì)提,這時(shí)候的本年利潤累計(jì)數(shù)已經(jīng)減掉第一季度的所得稅了。這樣對嗎。因?yàn)榈谝患径鹊乃枚愐呀?jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,麻煩老師了。
對的,可以這么理解
謝謝老師,有沒有電子版的利潤表
這個(gè)沒有,財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出就行了