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建筑業(yè)小規(guī)模納稅人開票100萬(wàn)專票80萬(wàn)普票,外部分包120萬(wàn)普票,附列資料填好了,但是表一增值稅金額沒(méi)有減少,請(qǐng)問(wèn)增值稅表一如何申報(bào)呢

2021-01-18 20:30
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-18 20:57

你發(fā),同學(xué)。 你主表是否按差額作為銷售額的,如果沒(méi)有,手動(dòng)填寫。

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你發(fā),同學(xué)。 你主表是否按差額作為銷售額的,如果沒(méi)有,手動(dòng)填寫。
2021-01-18
你發(fā),同學(xué)。 你主表是否按差額作為銷售額的,如果沒(méi)有,手動(dòng)填寫。
2021-01-18
以上按不含稅數(shù)據(jù) 專票不含稅填在主表第2行? ?? 普票不含稅 主表第3行? 減征額=(12%2B3.7)*2% 不涉及差額征收 一般不需要填附列資料
2021-01-14
你好是簡(jiǎn)易計(jì)稅的嗎
2021-12-12
同學(xué)你好,一共開具了多少金額的發(fā)票呢?如果季度全部發(fā)票不超過(guò)45萬(wàn)元的話,這樣操作是對(duì)的。
2021-05-20
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