你好沒有跨年的話 。12月補計提 :借管理費用 -職工教育經費貸應付職工薪酬-職工教育經費
您好,老師,請教一下,19年一筆分錄,本應該借:管理費用-職工教育經費,貸:應付職工薪酬-職工教育經費,借:應付職工薪酬-職工教育經費,貸:應付帳款,但是分錄誤記成:借:無形資產,貸:應付帳款,攤銷一部分,這種情況20年要調整該怎么做分錄?
應付職工薪酬里的職工教育經費忘了計提,年底如何調整帳務
# 提問 #職工教育經費發(fā)現(xiàn)去年忘走應付職工薪酬了 還用管不?
應付職工薪酬—職工福利費/職工教育經費/工會經費,是在每月計提工資時按相應比例計提還是在發(fā)生時直接記入應付職工薪酬—職工福利費/職工教育經費/工會經費,在所得稅匯算清繳時這部分該如何調整。
我發(fā)現(xiàn)管理費用年末里面職工教育經費是1619.58元, 應付職工薪酬-職工教育經費年末是1623.80元。平時這樣賬務處理。這是一張專票,月末的時候又進項稅額轉出。如果這兩個數(shù)不平,應該怎么調整呢? 借:管理費用-職工教育經費 貸:應付職工薪酬-教育經費 借:應付職工薪酬-教育經費 貸:銀存
老師,有的小規(guī)模一年不超過500萬,需要交增值稅嗎
車間烤盤涂層翻新得費用寄在制造費用對嗎還是
老師你好,請教下您,就是我們是做售貨機的,有中間人找的地皮,但是地租費是我們公司對公付出去的,領導意思這個錢要掛在這個中間人頭上,因為我們也給中間人銷售額的提點做成本,那我這個分錄如何做呢,是借:其他應收款-中間人 3000貸,應付賬款-甲公司3000,借:主營業(yè)務成本-銷售提成 500 貸應付賬款-中間人,如果我要跟中間人對沖賬,是借:其他應收-中間人 貸:應付賬款-中間人么?具體分錄是什么呢
老師,申報印花稅的應稅憑證數(shù)量計數(shù)依據(jù)是什么
以前年度少記一筆庫存商品今年怎么調整?
老師,企業(yè)后買銀行理財入什么科目
請問銀行匯票是見票即付嗎
您好!老師煙酒店沒有進項發(fā)票,一直要開銷售發(fā)票出去這個可以開嗎?有風險嗎?
老師,老板的車維修花了4萬多,企業(yè)所得稅要調增嗎?謝謝
錄銀行賬時,應付賬款-xx 公司是負數(shù)怎么回事?哪里錯了嗎