你好, 兩種方法,可以把原估的憑證原樣紅票沖,也可以差額沖,這月少做成本價。 專根據(jù)企業(yè)會計制度的規(guī)屬定,對于已驗收入庫的購進(jìn)商品,但發(fā)票尚未收到的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在月末合理估計入庫成本(如合同協(xié)議價格、當(dāng)月或者近期同類商品的購進(jìn)成本、當(dāng)月或者近期類似商品的購進(jìn)成本、同類商品同流通環(huán)節(jié)當(dāng)期市場價格、售價*預(yù)計或平均成本率、等)暫估入賬。 會計分錄為: 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款--暫估款 必須注意的是,未取得增值稅專用發(fā)票的,不能申報抵扣增值稅進(jìn)項稅額。因此,不存在進(jìn)項稅額的暫估抵扣問題,且上述分錄中,暫估金額應(yīng)當(dāng)按照不含稅價格口徑暫估。
暫估做多了,怎么沖銷,暫估的庫存商品怎么沖銷
老師,暫估多了,庫存是平的,如果把暫估沖了,庫存就少了怎么讓暫估沖了庫存又是平的呢?
暫估庫存商品跨年沖銷怎么做賬?
沖銷暫估庫存商品怎么做賬,當(dāng)年和跨年度做賬有什么不一樣的嗎? 暫估A產(chǎn)品,沒有A產(chǎn)品了,用B產(chǎn)品沖
沖銷暫估庫存商品,暫估A產(chǎn)品,沒有A產(chǎn)品了,用B產(chǎn)品沖并且B產(chǎn)品也收到了發(fā)票;分錄要怎么做呢?
你好老師公司有兩個月沒有開支,在申報時是零申報,在開支時如果支開部分工資次月要怎樣申報工資薪金所得
生產(chǎn)型企業(yè)。如果內(nèi)銷大于出口,只免不退稅,是否需要做免抵退稅申報這一步
你好老師 優(yōu)先股的財務(wù)杠桿系數(shù)怎么算
存貨經(jīng)濟訂貨批量公式中,有一個年最佳訂貨次數(shù),是需求量/經(jīng)濟訂貨量。又有一個最佳訂貨周期,我不明白的是這個訂貨最佳周期算出來難道不就是次數(shù)的倒數(shù)嗎?這樣的話不是個大數(shù)吧
國外的代理,我們能給他報個稅嗎
以存貨清償債務(wù),不是用的是收入準(zhǔn)則嗎?那么在債務(wù)重組中,適用收入準(zhǔn)則的是什么?
合同資產(chǎn)發(fā)生減值的,計入信用減值損失?還是計入資產(chǎn)減值損失?
現(xiàn)在發(fā)票之類的還需打印裝訂在憑證里面嗎?
老師:我們在運滿滿平臺叫的車 ,要是開票的話需要加9個點。那我還是加劃算還是不加劃算
老師,可以咨詢一個業(yè)務(wù)問題嗎?新注冊的一家商貿(mào)公司,自己買原材料到另外的公司去加工,那我的這個商貿(mào)公司可以開產(chǎn)成品的銷項票嗎?
但是現(xiàn)在沖銷,借庫存(原本是0,現(xiàn)在是負(fù)數(shù)),貸暫估(已沖銷完成)是什么情況,應(yīng)該怎么修改
原本是0,現(xiàn)在是負(fù)數(shù)),這個是少暫估,補充暫估的分錄就平了,
庫存商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么沖銷
你好,借庫存商品,貸以前年度損益調(diào)整,
小企業(yè)沒有以前年度,怎么調(diào)整
你好,直接計入利潤分配--未分配利潤科目
不能再紅沖成本了嗎?
你好,是紅沖現(xiàn)在的成本,不能了,
做的是12月的賬,當(dāng)年的也不能了嗎
你好,是12月的賬,當(dāng)年的可以沖減的,
我做的紅沖借成本,貸庫存商品,但是成本又為負(fù)數(shù)了,應(yīng)該怎么做呢
你好,發(fā)票來的時候,要重新做分錄,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款,
已經(jīng)有的發(fā)票已做,剩余無發(fā)票的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,但現(xiàn)在想沖調(diào),就是做多了庫存,想消
原來暫估做多了庫存。沖銷掉,借庫存商品,貸主營業(yè)務(wù)成本,
老師,本年沖成本做到以前年度好還是就當(dāng)年紅沖,哪個更合適,不容易被查?
你好,本年沖減要到本年
這個又不是作假的,不怕查