你好, 兩種方法,可以把原估的憑證原樣紅票沖,也可以差額沖,這月少做成本價。 專根據(jù)企業(yè)會計制度的規(guī)屬定,對于已驗收入庫的購進(jìn)商品,但發(fā)票尚未收到的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在月末合理估計入庫成本(如合同協(xié)議價格、當(dāng)月或者近期同類商品的購進(jìn)成本、當(dāng)月或者近期類似商品的購進(jìn)成本、同類商品同流通環(huán)節(jié)當(dāng)期市場價格、售價*預(yù)計或平均成本率、等)暫估入賬。 會計分錄為: 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款--暫估款 必須注意的是,未取得增值稅專用發(fā)票的,不能申報抵扣增值稅進(jìn)項稅額。因此,不存在進(jìn)項稅額的暫估抵扣問題,且上述分錄中,暫估金額應(yīng)當(dāng)按照不含稅價格口徑暫估。
暫估做多了,怎么沖銷,暫估的庫存商品怎么沖銷
老師,暫估多了,庫存是平的,如果把暫估沖了,庫存就少了怎么讓暫估沖了庫存又是平的呢?
暫估庫存商品跨年沖銷怎么做賬?
沖銷暫估庫存商品怎么做賬,當(dāng)年和跨年度做賬有什么不一樣的嗎? 暫估A產(chǎn)品,沒有A產(chǎn)品了,用B產(chǎn)品沖
沖銷暫估庫存商品,暫估A產(chǎn)品,沒有A產(chǎn)品了,用B產(chǎn)品沖并且B產(chǎn)品也收到了發(fā)票;分錄要怎么做呢?
當(dāng)年報關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
但是現(xiàn)在沖銷,借庫存(原本是0,現(xiàn)在是負(fù)數(shù)),貸暫估(已沖銷完成)是什么情況,應(yīng)該怎么修改
原本是0,現(xiàn)在是負(fù)數(shù)),這個是少暫估,補充暫估的分錄就平了,
庫存商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么沖銷
你好,借庫存商品,貸以前年度損益調(diào)整,
小企業(yè)沒有以前年度,怎么調(diào)整
你好,直接計入利潤分配--未分配利潤科目
不能再紅沖成本了嗎?
你好,是紅沖現(xiàn)在的成本,不能了,
做的是12月的賬,當(dāng)年的也不能了嗎
你好,是12月的賬,當(dāng)年的可以沖減的,
我做的紅沖借成本,貸庫存商品,但是成本又為負(fù)數(shù)了,應(yīng)該怎么做呢
你好,發(fā)票來的時候,要重新做分錄,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款,
已經(jīng)有的發(fā)票已做,剩余無發(fā)票的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,但現(xiàn)在想沖調(diào),就是做多了庫存,想消
原來暫估做多了庫存。沖銷掉,借庫存商品,貸主營業(yè)務(wù)成本,
老師,本年沖成本做到以前年度好還是就當(dāng)年紅沖,哪個更合適,不容易被查?
你好,本年沖減要到本年
這個又不是作假的,不怕查