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我們是掛靠總公司的。有營業(yè)執(zhí)照是x公司x分公司。然后每個月發(fā)票什么的都是開給總公司的名稱的發(fā)票。我看前會計也沒有進行成本的結(jié)轉(zhuǎn),是不是都不用做啊。前任會計都是做的報銷之類的和總公司的往來,未計入成本。是不是我不需要做成本啊,工程結(jié)束也不要做結(jié)算啊。平常每個月也沒有報稅。這是正確的嗎?

2021-01-17 17:04
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-17 18:32

你好,同學。 你這發(fā)票開給總公司,分公司就不可作成本處理的。 你不用的

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快賬用戶2127 追問 2021-01-17 19:17

那我不是只要做的流水賬嗎?就只要做往來就行了嗎?那每個月的增值稅什么的我分公司什么票都沒開。所得稅增值稅不都不用做嗎?是這樣嗎老師。

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齊紅老師 解答 2021-01-17 19:23

是的,往來處理即可了的,你這里。? 不處理的。

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你好,同學。 你這發(fā)票開給總公司,分公司就不可作成本處理的。 你不用的
2021-01-17
同學你好,建議分公司都要入賬,開票的也要做好入賬,不管這個張成本是否給總公司,分公司這邊都要入賬。
2021-01-30
你好; 你們這個項目完工了嗎 ? 因為要考慮 公司成立之后 才能去? 開展業(yè)務(wù)的; 如果是公司成立之前的業(yè)務(wù) ;必須要個人去開票哈?
2022-05-25
你好;? ? 這個不可以的。 到時無法抵扣和稅前扣除的;? ?進項發(fā)票要重新開的? ?
2022-03-09
您好 可以先暫估入賬 然后對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 匯算清繳的時候納稅調(diào)整?
2020-11-28
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