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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這兩個科目有什么區(qū)別?

2021-01-17 15:31
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-17 15:32

你好,都是貸方發(fā)生額嗎?

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快賬用戶6978 追問 2021-01-17 15:33

我現(xiàn)在年末有21萬增值稅要交,應(yīng)該轉(zhuǎn)入哪個科目?

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齊紅老師 解答 2021-01-17 15:34

你好,年末有21萬增值稅要交,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

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快賬用戶6978 追問 2021-01-17 15:34

也就是說轉(zhuǎn)出未交增值稅其實(shí)是一個過渡科目是嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-17 15:36

你好,是的,是這樣的? 先把銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)到(轉(zhuǎn)出未交增值稅),然后再結(jié)轉(zhuǎn)到??未交增值稅

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你好,都是貸方發(fā)生額嗎?
2021-01-17
你好 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 是增值稅下明細(xì)科目,是個3級明細(xì) 轉(zhuǎn)出未交增值稅”記錄一般納稅人月度終了轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅額; “應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是二級明細(xì) 和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅平級 未交增值稅”明細(xì)科目,核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月應(yīng)交未交、多交或預(yù)繳的增值稅額,以及當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額。 月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目
2021-07-12
您好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個是沒有的,只有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023-11-17
同學(xué)你好,前一個科目是中間科目,也就是把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面的明細(xì)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目,再從這個科目結(jié)轉(zhuǎn)到后一個科目。前一個科目是核算應(yīng)交增值稅的科目,后一個科目是核算繳納增值稅的科目。
2023-11-17
同學(xué),你好 未交增值稅是 應(yīng)交稅費(fèi)的二級明細(xì)科目,該科目專門用來核算未繳或多繳增值稅的,平時無發(fā)生額,月末結(jié)賬時,當(dāng)應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅為貸方余額時,為應(yīng)繳增值稅,應(yīng)將其貸方余額轉(zhuǎn)入該科目的貸方,反映企業(yè)未繳的增值稅;當(dāng)應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅為多交增值稅時,應(yīng)將其多繳的增值稅轉(zhuǎn)入該科目的借方,反映企業(yè)多繳的增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 是增值稅下明細(xì)科目,是個3級明細(xì) 轉(zhuǎn)出未交增值稅”記錄一般納稅人月度終了轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅額;
2022-09-03
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