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老師好,請問我們2020年10月有個(gè)90萬的汽車入賬,我在記賬時(shí)是11月開始計(jì)提折舊,2020年度計(jì)提2個(gè)月。到12月本年度利潤盈利70萬,老板就要求一次性抵扣,12月做遞延所得稅負(fù)債分錄該怎么做,一次性抵扣后變虧損了。

2021-01-17 13:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-17 15:02

您好! 借:所得稅費(fèi)用21.61 貸:遞延所得稅負(fù)債(90-3.56)*0.25=21.61

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快賬用戶5034 追問 2021-01-17 15:08

本年利潤70萬不需要計(jì)提所得稅了嗎,這筆遞延的所得稅費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-17 15:21

您好,計(jì)提是一樣的,只是多一筆遞延所得稅分錄。涉及損益類科目都要結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶5034 追問 2021-01-17 15:30

之前的70萬利潤沒有計(jì)提所得稅 現(xiàn)在是 1、借:所得稅費(fèi)用70*0.25=17.5 所得稅費(fèi)用-遞延 21.61 貸:應(yīng)交所得稅 17.5 確認(rèn)所得稅負(fù)債21.61 2、借:本年利潤39.11 貸:所得稅費(fèi)用39.11 3、借:利潤分配-未分配利潤30.89 貸:本年利潤70-39.11=30.89 應(yīng)交所得稅的貸方金額就一致掛在那里嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-17 15:53

您好,按應(yīng)繳金額計(jì)提,調(diào)整后虧損,不需要繳納,也不需要計(jì)提,完整的分錄 借:所得稅費(fèi)用21.61-4.11=17.5 遞延所得稅資產(chǎn)(70+3.56-90)16.44*0.25=4.11 貸:遞延所得稅負(fù)債(90-3.56)*0.25=21.61 借:本年利潤17.5 貸:所得稅費(fèi)用17.5 借:利潤分配17.5 貸:本年利潤17.5

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快賬用戶5034 追問 2021-01-17 16:07

那今年最后還是凈利潤計(jì)提10%的法定盈余公積嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-17 16:09

您好,盈余公積是指企業(yè)從稅后利潤中提取形成的、存留于企業(yè)內(nèi)部、具有特定用途的收益積累.盈余公積是以企業(yè)的凈利潤為基數(shù)計(jì)提的,企業(yè)虧損不需要計(jì)提盈余公積. 麻煩您五星好評喲

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您好! 借:所得稅費(fèi)用21.61 貸:遞延所得稅負(fù)債(90-3.56)*0.25=21.61
2021-01-17
?1)應(yīng)交所得稅=(6000%2B500捐贈現(xiàn)金%2B260滯納金%2B稅法不認(rèn)可的會計(jì)折舊900/10-稅法折舊900/9)*25%=1687.5 2)遞延所得稅資負(fù)債=(900/9-900/10)*25%=2.5,遞延所得稅資產(chǎn)為0 3借:所得稅費(fèi)用1690 ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅1687.5 ? ? ? 遞延所得稅負(fù)債2.5
2021-03-13
1、不可以 2、會計(jì)上做賬不改變,仍舊按月計(jì)提折舊 3、享受一次性扣除都是要填表格的
2020-12-11
你好 反向調(diào)整分錄,把錯誤的反向做分錄,按正確的重新做。 這屬于會計(jì)政策與稅務(wù)政策存在的差異。做賬按會計(jì)政策來,該入固定資產(chǎn)就入固定資產(chǎn),該提折舊提折舊。稅法允許一次性扣除,會產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債
2020-10-21
你好,12月份買的車嗎?如果是的話,12月份買的車,這個(gè)只能在2024年抵扣所得稅。
2024-01-05
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