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公司是一般納稅人,本月無銷項,進(jìn)項已勾選 購銷合同印花稅要如何申報?

2021-01-17 10:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-17 10:36

購銷合同的印花稅,就是全年需要申報的購銷合同印花稅,減掉前期已經(jīng)申報的數(shù)據(jù)。就是此時是年報印花稅了。

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快賬用戶6698 追問 2021-01-17 10:39

公司是新成立的,稅局這邊要求的是月報

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齊紅老師 解答 2021-01-17 10:41

按稅務(wù)要求的月報進(jìn)行申報處理

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快賬用戶6698 追問 2021-01-17 10:55

增值稅零申報了,印花稅想零申報,但是增值稅已勾選會不會不可以

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齊紅老師 解答 2021-01-17 11:00

一、你們是按月申報的,印花稅不應(yīng)該是零申報,就是說你應(yīng)該有采購金額,購銷合同的印花稅,包括采購金額,以及銷售金額需要繳納萬分之三的印花稅。

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購銷合同的印花稅,就是全年需要申報的購銷合同印花稅,減掉前期已經(jīng)申報的數(shù)據(jù)。就是此時是年報印花稅了。
2021-01-17
您好,需要根據(jù) 購銷合同印花稅進(jìn)項票的申報
2021-10-12
只申報銷項稅,進(jìn)項沒勾選不抵扣
2022-09-18
您好,開票需要申報銷項稅
2022-09-18
這個直接打開申報表,保存就可以之后提交就可以,
2021-01-10
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