您好 對(duì)方給公司開具的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票不用認(rèn)證
老師,請(qǐng)問9月份的專票對(duì)方未認(rèn)證,票在對(duì)方手里。因稅率問題,也跨月了,我在10月份進(jìn)行了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的填開,請(qǐng)問原發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票都給對(duì)方嗎?
老師對(duì)方給我公司開具的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票也認(rèn)證嗎?
本月收到對(duì)方開具的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票需要認(rèn)證嗎?
開出的銷項(xiàng)票當(dāng)月可以在開票系統(tǒng)上作廢,過了當(dāng)月作廢①對(duì)方在電子稅務(wù)局做認(rèn)證抵扣了需要對(duì)方提供紅字通知單這邊負(fù)數(shù)開具銷項(xiàng)發(fā)票即可;②對(duì)方?jīng)]有在電子稅務(wù)局做認(rèn)證抵扣直接負(fù)數(shù)開具銷項(xiàng)發(fā)票,負(fù)數(shù)開具銷項(xiàng)發(fā)票是沖紅的意思嗎?
老師,我們是購(gòu)買方,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在給銷售方要沖紅,我們我們這邊購(gòu)買方開負(fù)數(shù)發(fā)票申請(qǐng),對(duì)方銷售方再開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
上個(gè)月給我公司開具的增值稅專用發(fā)票開錯(cuò)了,我公司認(rèn)證了,這個(gè)月由我公司申請(qǐng)對(duì)方開具的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票
那您收到紅字發(fā)票 不需要認(rèn)證
老師,那我記賬增值稅額比電子稅務(wù)局的增值稅少這個(gè)稅額
申報(bào)的時(shí)候要做進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出啊
老師給個(gè)稅額轉(zhuǎn)出分錄,謝謝老師!
您前面收到發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫的
就是借:庫(kù)存商品9174.31 進(jìn)項(xiàng)稅-825.6 貸:預(yù)付賬款-華峰10000
借:庫(kù)存商品? -9174.31 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 -825.6 貸:預(yù)付賬款-華峰? -10000
借:庫(kù)存商品? -9174.31 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 825.6 貸:預(yù)付賬款-華峰? -10000 抱歉 前面忘記刪除負(fù)號(hào)了