您好 收到增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,未認(rèn)證,可以先做賬 借:庫(kù)存商品等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款等
收到增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,未認(rèn)證,可以先做賬嗎?,分錄
未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)增值稅專(zhuān)票如何做分錄到賬里?
當(dāng)月收到進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票當(dāng)月未認(rèn)證,次月認(rèn)證可以嗎,收到的發(fā)票可以先直接計(jì)入成本嗎?
老師,您好,收到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專(zhuān)票,已做賬,申報(bào)增值稅時(shí)可以進(jìn)項(xiàng)稅先不認(rèn)證抵扣嗎?
收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票,入賬時(shí),不管有沒(méi)有認(rèn)證,都先借:原材料/費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款。 然后等到認(rèn)證了,就直接一筆做借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣可以嗎?
電子稅務(wù)局發(fā)票如何標(biāo)記?
老師你好,小規(guī)??梢蚤_(kāi)專(zhuān)票嗎
企業(yè)登記類(lèi)型是:農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織,這個(gè)還需要報(bào)企業(yè)所得稅嗎?
關(guān)于月人均數(shù)和殘保金的政策,有相關(guān)條文嗎?
對(duì)賬單上,銀行付了,單位未付,是填在銀行已列賬,單位未列賬的貸方,是嗎?
抵扣了個(gè)體戶(hù)開(kāi)的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票 專(zhuān)管員要寫(xiě)說(shuō)明,要怎么寫(xiě)
去年的預(yù)提費(fèi)用100萬(wàn),今年發(fā)票回來(lái)了100萬(wàn)是含稅的,應(yīng)該怎么做賬?
老師,我們有名一員工?,F(xiàn)已離職了。但是我們上月補(bǔ)發(fā)了24年8月份的工資,補(bǔ)發(fā)的有已離職這人的工資。那我本月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么辦?
老師,工商年報(bào)中報(bào)關(guān)信息的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量和年初所有者權(quán)益是看哪里取數(shù)?
老師,24年固定資產(chǎn)一次性折舊后利潤(rùn)不足100萬(wàn),但賬本上是按期折舊的利潤(rùn)超了100萬(wàn),所得稅率是多少啊
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